Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum  Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0160/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Pekáreň Hôrka, s.r.o. 44559313 2 414,09 € 31.03.2023 12.04.2023 Beáta Hudáková Faktúra
23/2020 Dodatok č.2 k Zmluve o nájme bytu č.23/2020 Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Bachledová Anna Nájmy a prenájmy 206,84 € 03.04.2023 01.05.2023 05.05.2023 PhDr. Katarína Bolisegová riaditeľka Zmluva
0171/23 Školenie - sociálny fond Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 RVC Prešov 31954120 80,00 € 04.04.2023 12.04.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0165/23 Nákup materiálu k výpočtovej technike a servisná činnosť. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PROINIT s.r.o. 46936858 796,10 € 04.04.2023 12.04.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0168/23 Prenájom licencie 03/2023. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 RASAX alfa, spol. s r.o. 35690003 247,56 € 04.04.2023 12.04.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0170/23 Plyn 04/2023 za Útulok Svit a CSS-kuchyňa Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 3 074,00 € 04.04.2023 12.04.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0167/23 Vodné -Css. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Podtatr.vodár. spol.a.s. 36500968 2 949,20 € 04.04.2023 12.04.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0166/23 Vodné, stočné- Útulok Svit. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Podtatr.vodár. spol.a.s. 36500968 927,73 € 04.04.2023 12.04.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0169/23 Servisné práce SPIN 01.04 - 30.06.2023 Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Asseco Solutions, a.s. 00602311 387,14 € 04.04.2023 12.04.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0028/23 Objednávame si u Vás čistenie kanalizácie na rok 2023 Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Jozef Danko 32862644 1 500,00 € 05.04.2023 05.04.2023 Objednávka
0181/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 3 861,49 € 05.04.2023 12.04.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0175/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj 00685232 1 833,70 € 05.04.2023 12.04.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0172/23 Čistenie rohoží. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Royal Business Corporation,s.r.o. . 45391611 113,04 € 05.04.2023 12.04.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0178/23 Telekomunikačné služby 03/2023- internet Css. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 20,00 € 05.04.2023 12.04.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0177/23 Telekomunikačné služby- 03/2023 mobilné telefóny CSS. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 90,60 € 05.04.2023 12.04.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0176/23 Telekomunikačné služby - 03/2023 mobil Útulok Svit . Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 6,60 € 05.04.2023 12.04.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0174/23 Nákup bezlepkových potravín. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 MPC CESSI a.s. 31651445 88,34 € 05.04.2023 12.04.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0182/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 384,53 € 05.04.2023 12.04.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0179/23 Činnosť požiarneho, bezpečnostného technika za mesiace 01-03.2023 Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Ing. Alexandra Hrebeňárová 47005122 180,00 € 05.04.2023 12.04.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0180/23 Nákup tovaru podľa faktúry. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Jana Milaniaková, Monarch 35112310 375,00 € 05.04.2023 12.04.2023 Beáta Hudáková Faktúra
« 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »