Faktúra č. 0169/23

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
  • IČO: 00691861
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0169/23
  • Popis fakturovaného plnenia: Servisné práce SPIN 01.04 - 30.06.2023
  • Dátum doručenia: 04.04.2023
  • Celková hodnota: 387,14 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 283-2007/S/OvZP
  • Dátum zverejnenia: 12.04.2023
  • Poznámka:
Tlačiť