Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum  Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
2022/004 Objednávame u Vás nákup tovaru podľa vlastného výberu v priebehu roka 2022. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PAPYRUS POPRAD, s.r.o. 31678238 5 000,00 € 10.01.2022 13.01.2022 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
1239/21 Nákup materiálu k výpočtovej technik, PC služby. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PROINIT s.r.o. 46936858 378,53 € 10.01.2022 08.02.2022 Beáta Hudáková Faktúra
1238/21 Prenájom licencie 12/2021. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 RASAX alfa, spol. s r.o. 35690003 247,56 € 10.01.2022 08.02.2022 Beáta Hudáková Faktúra
1236/21 Telekomunikačné služby 12/2021 - mobilne telefony, mobilny internet brána. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 97,08 € 10.01.2022 08.02.2022 Beáta Hudáková Faktúra
1235/21 Telekomunikačné služby 12/2021 - Útulok svit mobil. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 13,20 € 10.01.2022 08.02.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0009/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Kingfruits s.r.o. 50470426 193,52 € 10.01.2022 08.02.2022 Beáta Hudáková Faktúra
1242/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 MPC CESSI a.s. 31651445 386,73 € 10.01.2022 08.02.2022 Beáta Hudáková Faktúra
1237/21 Čistenie rohoží 12/2021. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Royal Business Corporation s.r.o. 45391611 113,04 € 10.01.2022 08.02.2022 Beáta Hudáková Faktúra
1241/21 Vyúčtovanie elektrickej energie 12/2021- CSS / Šturova ul./ Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Energie2, a.s. 46113177 259,06 € 10.01.2022 08.02.2022 Beáta Hudáková Faktúra
1240/21 Vyúčtovanie elektrickej energie 12/2021- CSS / Jurkovičová ul./ Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Energie2, a.s. 46113177 2 469,50 € 10.01.2022 08.02.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0010/22 Členský poplatok . Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Špeciálne olympiády Slovensko 30811406 100,00 € 10.01.2022 08.02.2022 Beáta Hudáková Faktúra
2022/007 Oprava, servis plynového kotla, doprava. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Štefan Bachleda 41845838 117,36 € 11.01.2022 13.01.2022 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
2022/008 Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu na rok 2022. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 KOVOSPOL PP,s.r.o. 47874775 5 000,00 € 11.01.2022 13.01.2022 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
2022/013 Objednávame si u Vás predplatné časopisu Sociální služby 03/2022-02/2023. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 MAGNET PRESS, SLOVAKIA s.r.o. 31356958 30,00 € 11.01.2022 21.01.2022 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
2022/009 Objednávame si u Vás tabakové výrobky a drobný tovar. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 IVANČÁK - I.J. 11947784 5 000,00 € 12.01.2022 19.01.2022 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
0008/22 Nákup dezinfekčných utierok . Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Perfect Distribution a.s. 47719150 471,60 € 12.01.2022 08.02.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0011/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 120,18 € 12.01.2022 08.02.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0013/22 Nákup ovocia a zeleniny. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 OVOZEL SLOVAKIA,s.r.o. 31707122 387,68 € 12.01.2022 08.02.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0014/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 MPC CESSI a.s. 31651445 166,10 € 12.01.2022 08.02.2022 Beáta Hudáková Faktúra
1243/21 Nákup PHM. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVNAFT, a.s. 31322832 258,58 € 12.01.2022 08.02.2022 Beáta Hudáková Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »