Faktúra č. 0008/22

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
  • IČO: 00691861
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0008/22
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup dezinfekčných utierok .
  • Dátum doručenia: 12.01.2022
  • Celková hodnota: 471,60 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 2022/002
  • Dátum zverejnenia: 08.02.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
2022/002 Objednávame si u Vás utierky WETTASK - 90 útržkov/6ks/bal./ Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Perfect Distribution a.s. 47719150 471,60 € 04.01.2022 13.01.2022 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
Tlačiť