Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0516/23 Telekomunikačné služby 08/2023- internet Css. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 20,00 € 07.09.2023 13.09.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0450/23 Telekomunikačné služby 07/2023- Pevná linka , internet Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 130,32 € 09.08.2023 14.08.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0448/23 Telekomunikačné služby 07/2023- internet Css. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 20,00 € 09.08.2023 14.08.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0390/23 Telekomunikačné služby 06/2023- Pevná linka , internet Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 129,96 € 11.07.2023 13.07.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0393/23 Telekomunikačné služby 06/2023- internet Css. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 20,00 € 11.07.2023 13.07.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0317/23 Telekomunikačné služby 05/2023- Pevná linka , internet Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 128,16 € 09.06.2023 13.06.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0316/23 Telekomunikačné služby 05/2023- internet Css. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 20,00 € 09.06.2023 13.06.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0260/23 Telekomunikačné služby 04/2023- Pevná linka , internet Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 131,87 € 16.05.2023 18.05.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0255/23 Telekomunikačné služby 04/2023- internet Css. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 20,00 € 11.05.2023 16.05.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0187/23 Telekomunikačné služby 03/2023- Pevná linka , internet Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 149,92 € 11.04.2023 17.04.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0178/23 Telekomunikačné služby 03/2023- internet Css. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 20,00 € 05.04.2023 12.04.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0121/23 Telekomunikačné služby 02/2023- Pevná linka , internet Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 141,31 € 10.03.2023 15.03.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0120/23 Telekomunikačné služby 02/2023- internet Css. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 20,00 € 10.03.2023 15.03.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0070/23 Telekomunikačné služby 01/2023- Pevná linka , internet Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 138,05 € 08.02.2023 13.02.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0069/23 Telekomunikačné služby 01/2023- internet Css. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 20,00 € 08.02.2023 13.02.2023 Beáta Hudáková Faktúra
1127/22 Telekomunikačné služby - ISPIN. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 58,80 € 11.01.2023 19.01.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0073/23 Telekomunikačné služby - ISPIN. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 58,80 € 08.02.2023 13.02.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0122/23 Telekomunikačné služby - ISPIN. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 58,80 € 10.03.2023 15.03.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0188/23 Telekomunikačné služby - ISPIN. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 58,80 € 11.04.2023 17.04.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0259/23 Telekomunikačné služby - ISPIN. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 58,80 € 16.05.2023 18.05.2023 Beáta Hudáková Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »