Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0848/22 Vyúčtovanie el. energie 09/2022 - Jurkovičová ul. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Energie2, a.s. 46113177 2 808,00 € 07.10.2022 18.10.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0748/22 Vyúčtovanie el. energie 08/2022 - Útulok Svit Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Energie2, a.s. 46113177 179,09 € 06.09.2022 27.09.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0747/22 Vyúčtovanie el. energie 08/2022 - Šturová ul. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Energie2, a.s. 46113177 143,11 € 06.09.2022 27.09.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0749/22 Vyúčtovanie el. energie 08/2022 - Jurkovičova ul. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Energie2, a.s. 46113177 2 810,09 € 06.09.2022 27.09.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0680/22 Vyúčtovanie el. energie 07/2022 - Útulok Svit. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Energie2, a.s. 46113177 185,81 € 16.08.2022 20.08.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0663/22 Vyúčtovanie el. energie 07/2022 - Šturova ul. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Energie2, a.s. 46113177 147,06 € 04.08.2022 10.08.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0679/22 Vyúčtovanie el. energie 07/2022 - Jurkovičová ul. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Energie2, a.s. 46113177 2 623,42 € 16.08.2022 20.08.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0569/22 Vyúčtovanie el. energie 06/2022 - Útulok Svit. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Energie2, a.s. 46113177 176,58 € 06.07.2022 09.07.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0570/22 Vyúčtovanie el. energie 06/2022 - Šturová ul. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Energie2, a.s. 46113177 134,63 € 06.07.2022 09.07.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0568/22 Vyúčtovanie el. energie 06/2022 - Jurkovičová ul. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Energie2, a.s. 46113177 2 439,47 € 06.07.2022 09.07.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0494/22 Vyúčtovanie el. energie 05/2022 - Útulok Svit. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Energie2, a.s. 46113177 170,92 € 13.06.2022 30.06.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0495/22 Vyúčtovanie el. energie 05/2022 - Šturová ul. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Energie2, a.s. 46113177 158,22 € 13.06.2022 30.06.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0493/22 Vyúčtovanie el. energie 05/2022 - Jurkovičová ul. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Energie2, a.s. 46113177 2 737,68 € 13.06.2022 30.06.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0895/22 Vyúčtovacia faktúra za časopis Záhradkár 2023. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 News and Media Holding a.s. 47256281 22,90 € 25.10.2022 26.10.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0088/22 Vyúčtovacia faktúra - školenie . Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Europska vzdelávacia agentúra MERIDIAN s.r.o. 46582339 150,00 € 10.02.2022 10.02.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0966/22 Vyúčtovacia faktúra - odborný seminár. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Asociácia správcov registratúry 37922190 65,00 € 16.11.2022 19.11.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0174/22 Vyúčtovacia faktúra - Nákup práčiek WHIRPOOL Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Alza.cz a.s. 36562939 451,80 € 07.03.2022 07.03.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0921/22 Vyúčtovacia faktúra - nakup chladničky Elektrolux. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Alza.cz a.s. 36562939 356,90 € 04.11.2022 08.11.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0142/22 Vyúčtovacia faktúra - kancelárske stoličky. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 MERKURY SHOP s.r.o. 51231735 2 346,99 € 23.02.2022 24.02.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0130/22 Vyúčtovacia faktúra - elektrody Zoll AED Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 HomeGym s. r. o. 27708144 558,79 € 22.02.2022 22.02.2022 Beáta Hudáková Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »