Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0483/22 Plyn 05/2022 - Css. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 5 413,96 € 08.06.2022 30.06.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0359/22 Plyn 05/2022 - Css, Útulok Svit . Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 1 123,00 € 03.05.2022 14.06.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0387/22 Plyn 04/2022 - Css. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 9 866,57 € 10.05.2022 14.06.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0268/22 Plyn 04/2022 - Css, Útulok Svit. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 1 123,00 € 04.04.2022 12.05.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0302/22 Plyn 03/2022 - Css. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVNAFT, a.s. 31322832 12 061,25 € 11.04.2022 14.05.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0165/22 Plyn 03/2022 - Css, Útulok Svit Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 1 123,00 € 02.03.2022 08.04.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0182/22 Plyn 02/2022 - Css. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 11 446,88 € 08.03.2022 08.04.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0072/22 Plyn 02/2022 - Css , Útulok Svit Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 1 123,00 € 02.02.2022 08.02.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0217/22 PBX údržba TV. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Miroslav Kuľka-MK-Telmont 41880692 1 410,40 € 21.03.2022 08.04.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0949/22 Ošetrenie , výrub stromov v areáli CSS. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 QUERCUS - ARBOR, s.r.o. 36610542 1 869,60 € 09.11.2022 02.12.2022 Beáta Hudáková Faktúra
2022/007 Oprava, servis plynového kotla, doprava. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Štefan Bachleda 41845838 117,36 € 11.01.2022 13.01.2022 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
0052/22 Oprava výťahu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Schindler výťahy a eskalátory a.s. 31402828 87,60 € 26.01.2022 08.02.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0607/22 Oprava sušičky Elektrolux. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 ELOS - servis s.r.o. 47575930 740,88 € 18.07.2022 29.07.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0638/22 Oprava sušičky Elektrolux. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 ELOS - servis s.r.o. 47575930 502,32 € 28.07.2022 03.08.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0261/22 Oprava práčky ELEKROLUX W3240H. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 ELOS - servis s.r.o. 47575930 430,20 € 31.03.2022 12.05.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0438/22 Oprava poruchy kanalizácie v sprche - Útulok Svit . Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SOVUS s.r.o. 31655866 1 153,15 € 25.05.2022 14.06.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0484/22 Oprava plynovej panvice . Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Štefan Bachleda 41845838 107,28 € 08.06.2022 30.06.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0154/22 Oprava oplechovaní komínov na budove Kaštieľ. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Marcel Jacko-Staving, s.r.o. 47339063 203,17 € 01.03.2022 08.04.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0110/22 Oprava kotla. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Štefan Bachleda 41845838 114,12 € 10.02.2022 07.03.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0437/22 Oprava kanalizácie - Havária Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SOVUS s.r.o. 31655866 17 977,64 € 25.05.2022 14.06.2022 Beáta Hudáková Faktúra