Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0340/22 Prenájom kontajnera 01.04.-30.04.2022 Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CONTAINEX Container-Handelsgesellschaft m.b.H. 34043298 97,20 € 26.04.2022 12.05.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0234/22 Prenájom kontajnera 01.03.-31.03.2022. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CONTAINEX Container-Handelsgesellschaft m.b.H. 34043298 100,44 € 24.03.2022 08.04.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0148/22 Prenájom kontajnera 01.02.-28.02.2022. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CONTAINEX Container-Handelsgesellschaft m.b.H. 34043298 90,72 € 28.02.2022 07.03.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0064/22 Prenájom kontajnera 01.01.-31.01.2022. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CONTAINEX Container-Handelsgesellschaft m.b.H. 34043298 100,44 € 31.01.2022 08.02.2022 Beáta Hudáková Faktúra
1005/22 Prenájom kontajnera 01.12.-31.12.2022 Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CONTAINEX Container-Handelsgesellschaft m.b.H. 34043298 100,44 € 02.12.2022 09.12.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0963/22 Prenájom kontajnera 01.11.-30.11.2022 Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CONTAINEX Container-Handelsgesellschaft m.b.H. 34043298 97,20 € 11.11.2022 02.12.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0884/22 Prenájom kontajnera 01.10.-31.10.2022 Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CONTAINEX Container-Handelsgesellschaft m.b.H. 34043298 100,44 € 20.10.2022 12.11.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0771/22 Prenájom kontajnera 01.09.-30.09.2022 Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CONTAINEX Container-Handelsgesellschaft m.b.H. 34043298 97,20 € 13.09.2022 27.09.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0561/22 Používanie IS Cygnus Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 IReSoft,s.r.o. 26297850 1 170,76 € 06.07.2022 09.07.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0463/22 Použitie cisterny. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Jozef Danko 32862644 127,00 € 02.06.2022 30.06.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0001/22 Poukážky na stravu zo SF Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj 00685232 6 911,25 € 30.11.2022 07.12.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0002/22 Potravinové balíčky pre klientov - darovací účet Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj 00685232 1 199,99 € 20.12.2022 23.12.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0558/22 Poskytnutie súčinnosti pri implementácií 04-06.2022. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CUBS plus,s.r.o. 46943404 104,40 € 01.07.2022 09.07.2022 Beáta Hudáková Faktúra
1043/22 Poskytnutie súčinnosti pri implementácií Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CUBS plus,s.r.o. 46943404 104,40 € 12.12.2022 15.12.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0828/22 Poskytnutie súčinnosti pri implementácií Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CUBS plus,s.r.o. 46943404 104,40 € 03.10.2022 12.10.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0033/22 Poplatok za zverejnovanie rok 2022. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Asseco Solutions, a.s. 00602311 32,27 € 17.01.2022 08.02.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0274/22 Poplatok za komunálne odpady, drobné stavebné práce 01-12/2022 - Útulok . Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 MESTO SVIT 00326607 847,00 € 04.04.2022 12.05.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0937/22 Pokladka koberca - zubná ambulancia. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Stanislav Gaži - TERGUE 53580702 105,50 € 07.11.2022 02.12.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0779/22 Pokladka koberca - kancelária riaditeľa. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Stanislav Gaži - TERGUE 53580702 200,00 € 16.09.2022 27.09.2022 Beáta Hudáková Faktúra
1001/22 Poistné PZP- Opel Vivaro, Fiat Ducato, Skoda Fabia. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Union poisťovňa, a.s. 31322051 76,25 € 29.11.2022 03.12.2022 Beáta Hudáková Faktúra