2022/005 |
Objednávame u Vás nákup elektrotechnického tovaru, príslušenstvo do automobilov a tovaru podľa vlastného výberu v priebehu roka 2022. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Jana Milaniaková, Monarch |
35112310 |
|
5 000,00 € |
10.01.2022 |
|
|
13.01.2022 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
2022/004 |
Objednávame u Vás nákup tovaru podľa vlastného výberu v priebehu roka 2022. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PAPYRUS POPRAD, s.r.o. |
31678238 |
|
5 000,00 € |
10.01.2022 |
|
|
13.01.2022 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
2022/003 |
Objednávame u Vás nákup farieb a maliarskych potrieb podľa vlastného výberu v roku 2022. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PULZAR spol. s r.o. |
31702465 |
|
3 000,00 € |
04.01.2022 |
|
|
13.01.2022 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
2022/002 |
Objednávame si u Vás utierky WETTASK - 90 útržkov/6ks/bal./ |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Perfect Distribution a.s. |
47719150 |
|
471,60 € |
04.01.2022 |
|
|
13.01.2022 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
2022/001 |
Objednávame si u Vás administratívne služby v registratúre. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
RASAX alfa, spol. s r.o. |
35690003 |
|
60,00 € |
03.01.2022 |
|
|
10.01.2022 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
2021/39 |
Dodaokč.1 k Rámcovej kúpnej zmluve Mäso mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CIMBAĽAK s.r.o. |
36473219 |
Iné |
0,00 € |
27.10.2022 |
01.11.2022 |
31.12.2022 |
31.10.2022 |
PhDr. Katarína Bolisegová |
riaditeľka |
Zmluva |
18/2022 |
Zmluva o poskytnutí služieb |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
Nájmy a prenájmy |
0,00 € |
27.11.2022 |
01.12.2022 |
28.02.2025 |
30.11.2022 |
PhDr. Katarína Bolisegová |
riaditeľka |
Zmluva |
17/2022 |
Darovacia zmluva |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Anna Nemcová |
|
Iné |
1,00 € |
25.10.2022 |
22.11.2022 |
31.12.2022 |
21.11.2022 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Zmluva |
16/2022 |
Zmluva o dielo |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
MILANKO spol. s.r.o. |
31731244 |
Iné |
181 830,00 € |
03.10.2022 |
05.10.2022 |
31.12.2023 |
04.10.2022 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Zmluva |
16/2022 |
Zmluva o dielo |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
MILANKO spol. s.r.o. |
31731244 |
Iné |
181 830,00 € |
03.10.2022 |
05.10.2022 |
31.12.2023 |
04.11.2022 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Zmluva |
1501/2022/N-V |
Darovacia zmluva č. 1501/2022/N-V |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Nadácia CHEMOSVIT |
37884867 |
Iné |
150,96 € |
15.12.2022 |
03.01.2023 |
|
02.01.2023 |
PhDr. Katarína Bolisegová |
riaditeľka |
Zmluva |
15/2022 |
Mandátna zmluva |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
AVARM, s.r.o. |
36485659 |
Iné |
3 600,00 € |
27.09.2022 |
29.09.2022 |
30.06.2023 |
28.09.2022 |
PhDr. Katarína Bolisegová |
riaditeľka |
Zmluva |
14/2022 |
Darovacia zmluva |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Kimberly-Clark, s.r.o. |
36092614 |
Iné |
700,00 € |
22.03.2022 |
03.08.2022 |
31.12.2022 |
02.08.2022 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Zmluva |
13/2022 |
Darovacia zmluva |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Mgr. Nemcová Anna |
|
Stavebné práce, opravárenské práce |
1,00 € |
04.07.2022 |
19.07.2022 |
31.12.2022 |
18.07.2022 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Zmluva |
1245/21 |
Vyúčtovanie plynu 12/2021 - Css, Útulok Svit. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Slovenský plynárensky priemysel,a.s |
35815256 |
|
42,58 € |
13.01.2022 |
|
|
08.02.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
1244/21 |
Vyúčtovanie plynu 12/2021 - Css. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Slovenský plynárensky priemysel,a.s |
35815256 |
|
5 673,64 € |
13.01.2022 |
|
|
08.02.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
1243/21 |
Nákup PHM. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
258,58 € |
12.01.2022 |
|
|
08.02.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
1242/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
MPC CESSI a.s. |
31651445 |
|
386,73 € |
10.01.2022 |
|
|
08.02.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
1241/21 |
Vyúčtovanie elektrickej energie 12/2021- CSS / Šturova ul./ |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
259,06 € |
10.01.2022 |
|
|
08.02.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
1240/21 |
Vyúčtovanie elektrickej energie 12/2021- CSS / Jurkovičová ul./ |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
2 469,50 € |
10.01.2022 |
|
|
08.02.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |