Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0186/22 Nákup koláčov . Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Martina Kubaská - Sonata 43267556 456,00 € 08.03.2022 08.04.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0287/22 Nákup koláčov. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Martina Kubaská - Sonata 43267556 281,75 € 06.04.2022 12.05.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0357/22 Nákup koláčov. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Martina Kubaská - Sonata 43267556 598,00 € 03.05.2022 14.06.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0547/22 Nákup koláčov. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Martina Kubaská - Sonata 43267556 115,00 € 30.06.2022 09.07.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0645/22 Nákup koláčov. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Martina Kubaská - Sonata 43267556 143,00 € 02.08.2022 10.08.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0079/22 Nákup koláčov. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Martina Kubaská - Sonata 43267556 432,00 € 04.02.2022 07.03.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0713/22 Nákup koláčov. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Martina Kubaská - Sonata 43267556 195,00 € 24.08.2022 09.09.2022 Beáta Hudáková Faktúra
1054/22 Nákup kuchynského tovaru. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CORA GASTRO s.r.o. 44857187 284,71 € 15.12.2022 21.12.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0147/22 Nákup kuchynských potrieb . Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 GASTROBAL s.r.o. 46841075 173,64 € 28.02.2022 07.03.2022 Beáta Hudáková Faktúra
1049/22 Nákup kuchynských potrieb. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 GASTROBAL s.r.o. 46841075 365,26 € 13.12.2022 21.12.2022 Beáta Hudáková Faktúra
1093/22 Nákup kuchynských potrieb. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 GASTROBAL s.r.o. 46841075 350,72 € 27.12.2022 29.12.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0478/22 Nákup lavičiek. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 KOVOSPOL PP,s.r.o. 47874775 1 818,00 € 07.06.2022 30.06.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0390/22 Nákup mäsových výrobkov. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 82,92 € 10.05.2022 14.06.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0389/22 Nákup mäsových výrobkov. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 151,37 € 10.05.2022 14.06.2022 Beáta Hudáková Faktúra
1239/21 Nákup materiálu k výpočtovej technik, PC služby. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PROINIT s.r.o. 46936858 378,53 € 10.01.2022 08.02.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0479/22 Nákup materiálu k výpočtovej technike a servisná činnosť. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PROINIT s.r.o. 46936858 1 044,18 € 07.06.2022 30.06.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0562/22 Nákup materiálu k výpočtovej technike a servisná činnosť. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PROINIT s.r.o. 46936858 1 310,59 € 06.07.2022 09.07.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0733/22 Nákup materiálu k výpočtovej technike a servisná činnosť. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PROINIT s.r.o. 46936858 137,16 € 02.09.2022 29.09.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0732/22 Nákup materiálu k výpočtovej technike a servisná činnosť. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PROINIT s.r.o. 46936858 288,82 € 02.09.2022 29.09.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0829/22 Nákup materiálu k výpočtovej technike a servisná činnosť. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PROINIT s.r.o. 46936858 535,37 € 04.10.2022 12.10.2022 Beáta Hudáková Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »