Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0497/21 Nákup šlahacej metly. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 GST Gastroservis Tatry, s.r.o. 50759779 249,31 € 01.06.2021 12.06.2021 Beáta Hudáková Faktúra
2021/075 Objednávame si u Vás šľahaciu metlu ŠM30 Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 GST Gastroservis Tatry, s.r.o. 50759779 249,31 € 25.05.2021 31.05.2021 PhDr. Bolisegová Katarína Objednávka
0336/21 Nákup pracovných odevov a obuvi. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PRACOVNÉ ODEVY KADO, s.r.o. 50637819 493,83 € 14.04.2021 07.05.2021 Beáta Hudáková Faktúra
1017/21 Nákup pracovných odevov, obuvi. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PRACOVNÉ ODEVY KADO, s.r.o. 50637819 327,30 € 02.11.2021 09.11.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0966/21 Nákup pracovných odevov. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PRACOVNÉ ODEVY KADO, s.r.o. 50637819 864,86 € 20.10.2021 15.11.2021 Beáta Hudáková Faktúra
1176/21 Nákup pracovnej obuvi. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PRACOVNÉ ODEVY KADO, s.r.o. 50637819 38,50 € 14.12.2021 29.12.2021 Beáta Hudáková Faktúra
1164/21 Nákup pracovných odevov , obuvi. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PRACOVNÉ ODEVY KADO, s.r.o. 50637819 147,80 € 10.12.2021 29.12.2021 Beáta Hudáková Faktúra
2021/016 Objednávame u Vás nákup pracovných odevov a obuvi podľa vlastného výberu v roku 2021. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 nepoužívať 50637819 5 000,00 € 29.01.2021 03.02.2021 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
0092/21 Nákup pracovných odevov a obuvi. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PRACOVNÉ ODEVY KADO, s.r.o. 50637819 231,90 € 01.02.2021 11.02.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0106/21 Nákup pracovných odevov. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PRACOVNÉ ODEVY KADO, s.r.o. 50637819 128,21 € 04.02.2021 15.02.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0776/21 Nákup pracovných odevov a obuvi. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PRACOVNÉ ODEVY KADO, s.r.o. 50637819 405,11 € 24.08.2021 01.09.2021 Beáta Hudáková Faktúra
1100/21 Nákup pracovných odevov , obuvi. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PRACOVNÉ ODEVY KADO, s.r.o. 50637819 378,95 € 25.11.2021 29.12.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0891/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Kingfruits s.r.o. 50470426 180,32 € 29.09.2021 08.11.2021 Beáta Hudáková Faktúra
1009/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Kingfruits s.r.o. 50470426 180,32 € 29.10.2021 09.11.2021 Beáta Hudáková Faktúra
2021/36 Rámcová kúpna zmluva Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Kingfruits s.r.o. 50470426 Iné 0,00 € 06.12.2021 01.01.2022 31.12.2022 21.12.2021 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Zmluva
1121/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Kingfruits s.r.o. 50470426 193,51 € 30.11.2021 29.12.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0496/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Kingfruits s.r.o. 50470426 90,16 € 31.05.2021 12.06.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0599/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Kingfruits s.r.o. 50470426 180,32 € 30.06.2021 09.07.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0531/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Kingfruits s.r.o. 50470426 90,16 € 07.06.2021 09.07.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0260/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Kingfruits s.r.o. 50470426 180,32 € 24.03.2021 13.04.2021 Beáta Hudáková Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »