Faktúra č. 1017/21

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
  • IČO: 00691861
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 1017/21
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup pracovných odevov, obuvi.
  • Dátum doručenia: 02.11.2021
  • Celková hodnota: 327,30 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 2021/016
  • Dátum zverejnenia: 09.11.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
2021/016 Objednávame u Vás nákup pracovných odevov a obuvi podľa vlastného výberu v roku 2021. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 nepoužívať 50637819 5 000,00 € 29.01.2021 03.02.2021 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
Tlačiť