0082/22 |
Objednávame si u Vás opravu elektrického robota. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Štefan Bachleda |
41845838 |
|
56,28 € |
09.06.2022 |
|
|
17.06.2022 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
0081/22 |
Objednávame si u Vás opravu plynovej panvice. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Štefan Bachleda |
41845838 |
|
107,28 € |
02.06.2022 |
|
|
17.06.2022 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
2022/007 |
Oprava, servis plynového kotla, doprava. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Štefan Bachleda |
41845838 |
|
117,36 € |
11.01.2022 |
|
|
13.01.2022 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
0018/22 |
Objednávame si u Vás opravu kotla . |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Štefan Bachleda |
41845838 |
|
114,12 € |
04.02.2022 |
|
|
04.02.2022 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
|
Objednávka |
0027/22 |
Oprava plynového kotla Aba, doprava. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Štefan Bachleda |
41845838 |
|
117,36 € |
17.01.2022 |
|
|
08.02.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0110/22 |
Oprava kotla. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Štefan Bachleda |
41845838 |
|
114,12 € |
10.02.2022 |
|
|
07.03.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
k 7000635577/8180 |
Dodatok č.1 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Štátna pokladnica |
36065340 |
Iné |
0,00 € |
12.04.2022 |
13.04.2022 |
|
26.04.2022 |
PhDr. Katarína Bolisegová |
riaditeľka |
Zmluva |
0104/22 |
Objednávame si u Vás práce spojené s nalepením kobercov - kancelária riaditeľky, zubná ambulancia. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Stanislav Gaži - TERGUE |
53580702 |
|
320,00 € |
13.09.2022 |
|
|
21.09.2022 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
0779/22 |
Pokladka koberca - kancelária riaditeľa. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Stanislav Gaži - TERGUE |
53580702 |
|
200,00 € |
16.09.2022 |
|
|
27.09.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0937/22 |
Pokladka koberca - zubná ambulancia. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Stanislav Gaži - TERGUE |
53580702 |
|
105,50 € |
07.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0010/22 |
Členský poplatok . |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Špeciálne olympiády Slovensko |
30811406 |
|
100,00 € |
10.01.2022 |
|
|
08.02.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0398/22 |
Členský poplatok . |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Špeciálne olympiády Slovensko |
30811406 |
|
80,00 € |
17.05.2022 |
|
|
14.06.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0059/22 |
Objednávame si u Vás odstránenie zatekania vody do budovy - Css Batizovce. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SOVUS s.r.o. |
31655866 |
|
17 977,64 € |
29.04.2022 |
|
|
11.05.2022 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
0058/22 |
Objednávame si u Vás opravu poruchy kanalizácie v sprche na 2.NP - Útulok Svit. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SOVUS s.r.o. |
31655866 |
|
1 153,15 € |
29.04.2022 |
|
|
11.05.2022 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
0438/22 |
Oprava poruchy kanalizácie v sprche - Útulok Svit . |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SOVUS s.r.o. |
31655866 |
|
1 153,15 € |
25.05.2022 |
|
|
14.06.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0437/22 |
Oprava kanalizácie - Havária |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SOVUS s.r.o. |
31655866 |
|
17 977,64 € |
25.05.2022 |
|
|
14.06.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0073/22 |
Objednávame si u Vás vzdelávanie odborných zamestnancov. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Socialis spol.s.r.o. |
47372851 |
|
1 000,00 € |
31.05.2022 |
|
|
07.06.2022 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
0454/22 |
Odborné vzdelávanie . |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Socialis spol.s.r.o. |
47372851 |
|
405,00 € |
31.05.2022 |
|
|
30.06.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0524/22 |
Nákup PHM. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
233,76 € |
20.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0491/22 |
Nákup PHM. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
402,39 € |
13.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |