Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0020/24 Objednávame si u Vás bavlnené podbradníky. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 YANICK spol, s.r.o. 36468738 600,00 € 25.01.2024 31.01.2024 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
0021/24 Oprava dverí Lipa a Javor. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 ASTRA TRADE, s. r. o. 47218169 258,00 € 17.01.2024 25.01.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0021/24 Objednávame si u Vás tabakové výrobky a drobný tovar - PriSS. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 IVANČÁK - I.J. 11947784 10 000,00 € 25.01.2024 31.01.2024 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
0022/24 Povinné zmluvné poistenie Toyota. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Union poisťovňa, a.s. 31322051 22,94 € 19.01.2024 23.01.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0022/24 Objednávame si u Vás úložné boxy , koše - tovar pre klientov. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 JYSK s.r.o. 35974133 296,00 € 26.01.2024 03.02.2024 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
0023/24 Poistenie Kasko Toyota. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Union poisťovňa, a.s. 31322051 113,89 € 19.01.2024 23.01.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0023/24 Objednávame si u Vás opravu gastronomických zariadení v kuchyni. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 J.F Professional, s. r. o. 31691129 98,40 € 23.01.2024 03.02.2024 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
0024/24 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Kingfruits s.r.o. 50470426 329,90 € 22.01.2024 25.01.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0024/24 Objednávame si u Vás zdravotnícky materiál. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SANITTAS s.r.o. 47665939 2 500,00 € 30.01.2024 03.02.2024 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
0025/24 Plyn 01/2024 za Útulok Svit a CSS-kuchyňa Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 1 272,00 € 24.01.2024 31.01.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0025/24 Objednávame si u Vás lieky pre PriSS . Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SANITTAS s.r.o. 47665939 10 000,00 € 30.01.2024 03.02.2024 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
0026/24 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj 00685232 1 864,93 € 24.01.2024 31.01.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0026/24 Objednávame si u Vás úradné meranie spotreby paliva- TOYOTA PROACE Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Ing.Igor Škrobánek - O.P.C.D., Metrologické pracovisko Akreditavané skúšobné laboratórium 14255791 390,00 € 31.01.2024 03.02.2024 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
0027/24 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 AG FOODS SK s.r.o. 34144579 958,08 € 24.01.2024 31.01.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0027/24 Objednávame si u Vás servis váh. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Ing. František Mlynarčík, oprava,servis a predaj váh a závaží 17296978 200,00 € 05.02.2024 08.02.2024 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
0028/24 Cygnus SK: 01-03/2024 Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 IReSoft,s.r.o. 26297850 1 459,26 € 24.01.2024 31.01.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0028/24 Objednávame si u vás spracovanie dokumentácie životného prostredia. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Ing. Jaroslav Cehula EKOS-ES 32881851 240,00 € 08.02.2024 17.02.2024 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
0029/24 Nákup čistiacich a hygienických potrieb. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 GASTROBAL s.r.o. 46841075 882,28 € 25.01.2024 31.01.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0029/24 Objednávame si u Vás kreslo Ušiak 11ksx307-oddelenie D. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 N-IMAKO s. r. o. 55071279 3 377,00 € 16.02.2024 24.02.2024 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
0030/24 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Daniela Chovančíková 33066850 143,86 € 26.01.2024 02.02.2024 Beáta Hudáková Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »