Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0036/23 Objednávame si u Vás igelitové vrecia 1400x700. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SANIMAT SK s. r. o. 50246941 230,00 € 24.04.2023 02.05.2023 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
0037/23 Objednávame u Vás o vykonanie laboratorného rozboru stravy a sterov z pracovného prostredia v zmysle HACCP . Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Reg.úrad verej.zdravotníctva 00611051 150,00 € 02.05.2023 02.05.2023 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
0037/23 Cygnus SK: 01-03.2023 Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 IReSoft,s.r.o. 26297850 1 320,59 € 31.01.2023 02.02.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0038/23 Výmena žiarovky na motorovom vozidle Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CHEMOSVIT CHEDOS ,s.r.o. 46741801 10,80 € 01.02.2023 07.02.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0038/23 Objednávame si u Vás lieky pre PriSS . Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SANITTAS s.r.o. 47665939 1 817,72 € 30.04.2023 03.05.2023 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
0039/23 Objednávame si u Vás doplnenie osvetlenia chodby. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Rastislav Hudák 40297055 432,06 € 03.05.2023 11.05.2023 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
0039/23 Plyn 01-02.2023 za Útulok Svit a CSS-kuchyňa Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 3 074,00 € 01.02.2023 07.02.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0040/23 Prenájom licencie 01/2023. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 RASAX alfa, spol. s r.o. 35690003 247,56 € 01.02.2023 07.02.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0040/23 Objednávame si u Vás plynový kotol KG - 150 - O Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Štefan Bachleda 41845838 6 699,60 € 03.05.2023 15.05.2023 Objednávka
0041/23 Objednávame si u Vás vypracovanie energetického auditu pre dosiahnutie úspory na budove LIPA v CSS Batizovce. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Energetická Agentúra Smart Regiónu PSK 51295130 0,00 € 17.05.2023 29.05.2023 Objednávka
0041/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 JOZEF IVAN,s.r.o. 44013337 772,57 € 01.02.2023 07.02.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0042/23 Servis výťahov. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Schindler výťahy a eskalátory a.s. 31402828 223,66 € 01.02.2023 07.02.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0042/23 Objednávame si u Vás šunkové a salámové chlebíčky. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 BZ-SERVICE, s.r.o. 44228848 572,90 € 26.05.2023 02.06.2023 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
0043/23 Objednávame si u Vás opravu bleskozvodu pre budovy Javor+Gaštan . Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Rastislav Hudák 40297055 1 533,94 € 26.05.2023 29.05.2023 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
0043/23 Čistiace potreby do kuchyne. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 GASTROBAL s.r.o. 46841075 132,51 € 01.02.2023 07.02.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0044/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 B&B Slovaj - Zuzana Budzáková 41767225 184,50 € 03.02.2023 07.02.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0044/23 Objednávame si u Vás lieky pre PriSS . Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SANITTAS s.r.o. 47665939 2 086,38 € 30.05.2023 09.06.2023 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
0045/23 Objednávame si u Vás stravu pre Priss - ples . Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Pal - Mar s.r.o. 48283860 630,00 € 31.05.2023 09.06.2023 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
0045/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 2 275,31 € 03.02.2023 07.02.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0046/23 Nákup materiálu k výpočtovej technike a servisná činnosť. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PROINIT s.r.o. 46936858 596,78 € 03.02.2023 07.02.2023 Beáta Hudáková Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »