0036/23 |
Objednávame si u Vás igelitové vrecia 1400x700. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SANIMAT SK s. r. o. |
50246941 |
|
230,00 € |
24.04.2023 |
|
|
02.05.2023 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
0037/23 |
Objednávame u Vás o vykonanie laboratorného rozboru stravy a sterov z pracovného prostredia v zmysle HACCP . |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Reg.úrad verej.zdravotníctva |
00611051 |
|
150,00 € |
02.05.2023 |
|
|
02.05.2023 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
0037/23 |
Cygnus SK: 01-03.2023 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
IReSoft,s.r.o. |
26297850 |
|
1 320,59 € |
31.01.2023 |
|
|
02.02.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0038/23 |
Výmena žiarovky na motorovom vozidle |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CHEMOSVIT CHEDOS ,s.r.o. |
46741801 |
|
10,80 € |
01.02.2023 |
|
|
07.02.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0038/23 |
Objednávame si u Vás lieky pre PriSS . |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SANITTAS s.r.o. |
47665939 |
|
1 817,72 € |
30.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
0039/23 |
Objednávame si u Vás doplnenie osvetlenia chodby. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Rastislav Hudák |
40297055 |
|
432,06 € |
03.05.2023 |
|
|
11.05.2023 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
0039/23 |
Plyn 01-02.2023 za Útulok Svit a CSS-kuchyňa |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Slovenský plynárensky priemysel,a.s |
35815256 |
|
3 074,00 € |
01.02.2023 |
|
|
07.02.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0040/23 |
Prenájom licencie 01/2023. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
RASAX alfa, spol. s r.o. |
35690003 |
|
247,56 € |
01.02.2023 |
|
|
07.02.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0040/23 |
Objednávame si u Vás plynový kotol KG - 150 - O |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Štefan Bachleda |
41845838 |
|
6 699,60 € |
03.05.2023 |
|
|
15.05.2023 |
|
|
Objednávka |
0041/23 |
Objednávame si u Vás vypracovanie energetického auditu pre dosiahnutie úspory na budove LIPA v CSS Batizovce. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Energetická Agentúra Smart Regiónu PSK |
51295130 |
|
0,00 € |
17.05.2023 |
|
|
29.05.2023 |
|
|
Objednávka |
0041/23 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
JOZEF IVAN,s.r.o. |
44013337 |
|
772,57 € |
01.02.2023 |
|
|
07.02.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0042/23 |
Servis výťahov. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
223,66 € |
01.02.2023 |
|
|
07.02.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0042/23 |
Objednávame si u Vás šunkové a salámové chlebíčky. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
BZ-SERVICE, s.r.o. |
44228848 |
|
572,90 € |
26.05.2023 |
|
|
02.06.2023 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
0043/23 |
Objednávame si u Vás opravu bleskozvodu pre budovy Javor+Gaštan . |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Rastislav Hudák |
40297055 |
|
1 533,94 € |
26.05.2023 |
|
|
29.05.2023 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
0043/23 |
Čistiace potreby do kuchyne. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
GASTROBAL s.r.o. |
46841075 |
|
132,51 € |
01.02.2023 |
|
|
07.02.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0044/23 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
B&B Slovaj - Zuzana Budzáková |
41767225 |
|
184,50 € |
03.02.2023 |
|
|
07.02.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0044/23 |
Objednávame si u Vás lieky pre PriSS . |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SANITTAS s.r.o. |
47665939 |
|
2 086,38 € |
30.05.2023 |
|
|
09.06.2023 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
0045/23 |
Objednávame si u Vás stravu pre Priss - ples . |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Pal - Mar s.r.o. |
48283860 |
|
630,00 € |
31.05.2023 |
|
|
09.06.2023 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
0045/23 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CIMBAĽAK s.r.o. |
36473219 |
|
2 275,31 € |
03.02.2023 |
|
|
07.02.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0046/23 |
Nákup materiálu k výpočtovej technike a servisná činnosť. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PROINIT s.r.o. |
46936858 |
|
596,78 € |
03.02.2023 |
|
|
07.02.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |