Faktúra č. 0042/23

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
  • IČO: 00691861
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0042/23
  • Popis fakturovaného plnenia: Servis výťahov.
  • Dátum doručenia: 01.02.2023
  • Celková hodnota: 223,66 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 131321563
  • Dátum zverejnenia: 07.02.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
131321563 Dodatok č.1 k Zmluve o údržbe zariadení č. 131321563 Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Schindler výťahy a eskalátory a.s. 31402828 Iné 0,00 € 21.01.2019 23.01.2019 31.12.2020 22.01.2019 Beáta Hudáková Zmluva
0283/23 Šunkové a salámové chlebíčky. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 BZ-SERVICE, s.r.o. 44228848 572,90 € 02.06.2023 07.06.2023 Beáta Hudáková Faktúra
Tlačiť