Faktúra č. 0039/23

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
  • IČO: 00691861
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0039/23
  • Popis fakturovaného plnenia: Plyn 01-02.2023 za Útulok Svit a CSS-kuchyňa
  • Dátum doručenia: 01.02.2023
  • Celková hodnota: 3 074,00 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 6303012595
  • Dátum zverejnenia: 07.02.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
6303012595 Zmluva o združenej dodávke plynu č. 6303012595 Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 Iné 0,00 € 29.11.2022 01.01.2023 31.12.2025 01.12.2022 PhDr. Katarína Bolisegová riaditeľka Zmluva
0291/23 Doplnenie svieditiel na chodby. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Rastislav Hudák 40297055 432,06 € 02.06.2023 07.06.2023 Beáta Hudáková Faktúra
Tlačiť