0106/23 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
B&B Slovaj - Zuzana Budzáková |
41767225 |
|
442,80 € |
06.03.2023 |
|
|
08.03.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0107/23 |
Nákup tovaru podľa faktúry . |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PULZAR spol. s r.o. |
31702465 |
|
96,42 € |
06.03.2023 |
|
|
08.03.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0107/23 |
Objednávame si u Vás opravu havárie rozvodov teplej vody v budovách Javor a Gaštan. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
MILANKO spol. s r.o. |
31731244 |
|
24 500,00 € |
18.10.2023 |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Objednávka |
0108/23 |
Objednávame si u Vás umývadlo, skrinku pod umývadlo a komodu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
MERKURY SHOP s.r.o. |
51231735 |
|
239,48 € |
18.10.2023 |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Objednávka |
0108/23 |
Nákup tovaru podľa faktúry. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
KOVOSPOL PP,s.r.o. |
47874775 |
|
200,60 € |
06.03.2023 |
|
|
08.03.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0109/23 |
Nákup tovaru podľa faktúry. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
KOVOSPOL PP,s.r.o. |
47874775 |
|
354,00 € |
06.03.2023 |
|
|
08.03.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0109/23 |
Objednávame si u Vás výmenu pántu na plastové dvere. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PROFI - spol., s.r.o. |
36772194 |
|
50,00 € |
31.10.2023 |
|
|
10.11.2023 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
0110/23 |
Objednávame si u Vás ubytovanie a stravu - účasť na porade riaditeľov ZSS v termíne 15-16.11.2023. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 3, Vysoké Tatry |
00186759 |
|
108,00 € |
10.11.2023 |
|
|
20.11.2023 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
0110/23 |
Poistenie majetku 01.04.-30.06.2023 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
580,18 € |
06.03.2023 |
|
|
08.03.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0111/23 |
Telekomunikačné služby - 02/2023 mobil Útulok Svit . |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
6,76 € |
08.03.2023 |
|
|
15.03.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0111/23 |
Objednávame si u Vás školenie - deeskalačné techniky telesné , netelesné obmedzenia a špeciálne úchopy. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
TATRA AKADÉMIA , o.z. |
42142946 |
|
900,00 € |
10.11.2023 |
|
|
21.11.2023 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
0112/23 |
Objednávame u Vás nákup tovaru podľa vlastného výberu v priebehu roka 2023. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PAPYRUS POPRAD, s.r.o. |
31678238 |
|
3 000,00 € |
15.11.2023 |
|
|
21.11.2023 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
0112/23 |
Telekomunikačné služby- 02/2023 mobilné telefóny CSS. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
92,00 € |
08.03.2023 |
|
|
15.03.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0113/23 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Pekáreň Hôrka, s.r.o. |
44559313 |
|
1 862,80 € |
08.03.2023 |
|
|
15.03.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0113/23 |
Objednávame si u Vás 1586 ks stravných poukážok na zabezpečenie stravy a nealkoholických nápojov v nominálnej hodnote 5 €. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj |
00685232 |
|
7 930,00 € |
16.11.2023 |
|
|
21.11.2023 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditelka |
Objednávka |
0114/23 |
Objednávame si u Vás opravu kotla v Útulku Svit. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Viktor Slovenský - VS CONTROL |
53607805 |
|
319,40 € |
16.11.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Objednávka |
0114/23 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Pekáreň Hôrka, s.r.o. |
44559313 |
|
32,40 € |
08.03.2023 |
|
|
15.03.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0115/23 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Bidfood Slovakia s. r. o. |
34152199 |
|
192,64 € |
08.03.2023 |
|
|
15.03.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0115/23 |
Objednávame si u Vás opravu žalúzií - Archív. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Stanislav Šerfel |
34891056 |
|
74,00 € |
27.11.2023 |
|
|
27.11.2023 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
0116/23 |
Objednávame si u Vás posteľné prádlo pre klientov. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
HNL SLOVAKIA, s. r. o. |
53320077 |
|
6 500,00 € |
01.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Objednávka |