1146/21 |
Vyúčtovanie elektrickej energie 11/2021 - Útulok Svit |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
149,77 € |
08.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
1145/21 |
Vyúčtovanie elektrickej energie 11/2021 - CSS / Štúrova ul./. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
192,65 € |
08.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
1144/21 |
Vyúčtovanie elektrickej energie 11/2021 - CSS / Jurkovičová ul./ |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
2 290,99 € |
08.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
2021 |
Darovacia zmluva 2021 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CHEMOSVIT FOLIE a.s. |
31719724 |
Iné |
500,00 € |
08.12.2021 |
11.01.2022 |
31.12.2022 |
10.01.2022 |
PhDr. Katarína Bolisegová |
riaditeľka |
Zmluva |
0001/21 |
Stravné poukážky podľa kolektívnej zmluvy na rok 2021 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj |
00685232 |
|
8 184,25 € |
08.12.2021 |
|
|
13.01.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
1157/21 |
Nákup tatrafanu - ÚOČ. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CHEMOSVIT FOLIE, s.r.o. |
31719724 |
|
10,94 € |
07.12.2021 |
|
|
08.12.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
2021/37 |
Rámcová kúpna zmluva |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SINTRA spol. s r.o., Bratislava |
00685232 |
Iné |
0,00 € |
07.12.2021 |
01.01.2022 |
31.12.2022 |
21.12.2021 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Zmluva |
2021/137 |
Objednávame si u Vás montáž mraziacej technológie - mraziaci box sklad + práca, cestovné. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CHLADIARENSTVO TATRY - Jozef Jalovičiar |
35414791 |
|
684,00 € |
06.12.2021 |
|
|
14.12.2021 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
2021/31 |
Rámcová kúpna zmluva |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
MPC CESSI a.s. |
31651445 |
Iné |
0,00 € |
06.12.2021 |
01.01.2022 |
31.12.2022 |
21.12.2021 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Zmluva |
2021/32 |
Rámcová kúpna zmluva |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PEKÁREŇ GROS, s.r.o. |
31677258 |
Iné |
0,00 € |
06.12.2021 |
01.01.2022 |
31.12.2022 |
21.12.2021 |
PhDr. Katarína Bolisegová |
riaditeľka |
Zmluva |
2021/33 |
Rámcová kúpna zmluva |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
AJVA s.r.o. |
36580899 |
Iné |
0,00 € |
06.12.2021 |
01.01.2022 |
31.12.2022 |
21.12.2021 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Zmluva |
2021/34 |
Rámcová kúpna zmluva |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PD Batizovce |
00199630 |
Iné |
0,00 € |
06.12.2021 |
01.01.2022 |
31.12.2022 |
21.12.2021 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Zmluva |
2021/35 |
Rámcová zmluva |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
B&B Slovaj - Zuzana Budzáková |
41767225 |
Iné |
0,00 € |
06.12.2021 |
01.01.2022 |
31.12.2022 |
21.12.2021 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Zmluva |
2021/36 |
Rámcová kúpna zmluva |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Kingfruits s.r.o. |
50470426 |
Iné |
0,00 € |
06.12.2021 |
01.01.2022 |
31.12.2022 |
21.12.2021 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Zmluva |
1132/21 |
Nákup dverí , klučiek . |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SEZAM, s.r.o. |
00633194 |
|
332,45 € |
03.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
1136/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
|
341,00 € |
03.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
1134/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PEKÁREŇ GROS, s.r.o. |
31677258 |
|
306,74 € |
03.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
1135/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
MILK-AGRO,s.r.o. |
17147786 |
|
477,15 € |
03.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
1131/21 |
Nákup čistiacích prostriedkov - kuchyňa. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
GASTROBAL s.r.o. |
46841075 |
|
94,78 € |
02.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
1130/21 |
Nákup obruskov - kuchyňa. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
GASTROBAL s.r.o. |
46841075 |
|
45,61 € |
02.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |