Zmluva č. 2021/33

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
  • IČO: 00691861
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal: PhDr. Bolisegová Katarína
  • Funkcia: riaditeľka
Informácie o zmluve
  • Kategória: Iné
  • Číslo zmluvy: 2021/33
  • Názov zmluvy: Rámcová kúpna zmluva
  • Dátum uzavretia: 06.12.2021
  • Dátum účinnosti: 01.01.2022
  • Dátum platnosti do: 31.12.2022
  • Celková hodnota: 0,00 €
  • Dátum zverejnenia: 21.12.2021
  • Poznámka:
Prílohy
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0041/22 Nákup čistiacich a hygienických potrieb. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 AJVA s.r.o. 36580899 2 067,45 € 19.01.2022 08.02.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0235/22 Nákup čistiacich hygienických prostriedkov. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 AJVA s.r.o. 36580899 1 335,49 € 24.03.2022 08.04.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0155/22 Nákup čistiacich hygienických prostriedkov. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 AJVA s.r.o. 36580899 2 158,48 € 01.03.2022 08.04.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0346/22 Nákup čistiacich hygienických prostriedkov. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 AJVA s.r.o. 36580899 1 678,41 € 26.04.2022 12.05.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0447/22 Nákup čistiacich hygienických prostriedkov. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 AJVA s.r.o. 36580899 631,86 € 27.05.2022 14.06.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0536/22 Nákup čistiacích a hygienických potrieb. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 AJVA s.r.o. 36580899 1 263,37 € 24.06.2022 09.07.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0640/22 Nákup čistiacich hygienických prostriedkov. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 AJVA s.r.o. 36580899 1 449,83 € 29.07.2022 10.08.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0691/22 Nákup čistiacich hygienických prostriedkov. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 AJVA s.r.o. 36580899 1 597,55 € 17.08.2022 24.08.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0778/22 Nákup čistiacich , hygienických potrieb. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 AJVA s.r.o. 36580899 2 022,95 € 16.09.2022 27.09.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0900/22 Nákup čistiacich a hygienických potrieb Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 AJVA s.r.o. 36580899 2 166,69 € 25.10.2022 12.11.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0991/22 Nákup čistiacich , hygienických potrieb. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 AJVA s.r.o. 36580899 2 139,29 € 24.11.2022 03.12.2022 Beáta Hudáková Faktúra
1076/22 Nákup čistiacich , hygienických potrieb. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 AJVA s.r.o. 36580899 138,70 € 22.12.2022 28.12.2022 Beáta Hudáková Faktúra
1075/22 Nákup pracovných odevov. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 AJVA s.r.o. 36580899 2 298,00 € 22.12.2022 28.12.2022 Beáta Hudáková Faktúra
1072/22 Nákup čistiacich , hygienických potrieb. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 AJVA s.r.o. 36580899 1 138,77 € 20.12.2022 28.12.2022 Beáta Hudáková Faktúra
Tlačiť Potvrdenie