Zmluva č. 2021/33
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
- IČO: 00691861
Zmluvný partner
- Názov: AJVA s.r.o.
- IČO: 36580899
- Adresa: Hlavná 47, 05601 Gelnica
Zodpovedná osoba
- Podpísal: PhDr. Bolisegová Katarína
- Funkcia: riaditeľka
Informácie o zmluve
- Kategória: Iné
- Číslo zmluvy: 2021/33
- Názov zmluvy: Rámcová kúpna zmluva
- Dátum uzavretia: 06.12.2021
- Dátum účinnosti: 01.01.2022
- Dátum platnosti do: 31.12.2022
- Celková hodnota: 0,00 €
- Dátum zverejnenia: 21.12.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Potvrdenie
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0041/22 | Nákup čistiacich a hygienických potrieb. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | AJVA s.r.o. | 36580899 | 2 067,45 € | 19.01.2022 | 08.02.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0235/22 | Nákup čistiacich hygienických prostriedkov. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | AJVA s.r.o. | 36580899 | 1 335,49 € | 24.03.2022 | 08.04.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0155/22 | Nákup čistiacich hygienických prostriedkov. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | AJVA s.r.o. | 36580899 | 2 158,48 € | 01.03.2022 | 08.04.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0346/22 | Nákup čistiacich hygienických prostriedkov. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | AJVA s.r.o. | 36580899 | 1 678,41 € | 26.04.2022 | 12.05.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0447/22 | Nákup čistiacich hygienických prostriedkov. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | AJVA s.r.o. | 36580899 | 631,86 € | 27.05.2022 | 14.06.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0536/22 | Nákup čistiacích a hygienických potrieb. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | AJVA s.r.o. | 36580899 | 1 263,37 € | 24.06.2022 | 09.07.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0640/22 | Nákup čistiacich hygienických prostriedkov. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | AJVA s.r.o. | 36580899 | 1 449,83 € | 29.07.2022 | 10.08.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0691/22 | Nákup čistiacich hygienických prostriedkov. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | AJVA s.r.o. | 36580899 | 1 597,55 € | 17.08.2022 | 24.08.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0778/22 | Nákup čistiacich , hygienických potrieb. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | AJVA s.r.o. | 36580899 | 2 022,95 € | 16.09.2022 | 27.09.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0900/22 | Nákup čistiacich a hygienických potrieb | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | AJVA s.r.o. | 36580899 | 2 166,69 € | 25.10.2022 | 12.11.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0991/22 | Nákup čistiacich , hygienických potrieb. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | AJVA s.r.o. | 36580899 | 2 139,29 € | 24.11.2022 | 03.12.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
1076/22 | Nákup čistiacich , hygienických potrieb. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | AJVA s.r.o. | 36580899 | 138,70 € | 22.12.2022 | 28.12.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
1075/22 | Nákup pracovných odevov. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | AJVA s.r.o. | 36580899 | 2 298,00 € | 22.12.2022 | 28.12.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
1072/22 | Nákup čistiacich , hygienických potrieb. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | AJVA s.r.o. | 36580899 | 1 138,77 € | 20.12.2022 | 28.12.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra |