Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
20230138 Materiál- oprava a údržba TV Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 LEPAL TECHNIK, spol. s r.o. 36505455 13,20 € 18.05.2023 31.05.2023 Faktúra
20230297 Poistenie majetku Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Union poisťovňa, a.s. 31322051 13,71 € 27.09.2023 13.10.2023 Faktúra
20230008 Mobil Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Orange Slovensko, a.s. 35697270 14,58 € 16.01.2023 01.02.2023 Faktúra
20230310 Mobil Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Orange Slovensko, a.s. 35697270 14,62 € 17.10.2023 30.10.2023 Faktúra
20230204 Mobil Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Orange Slovensko, a.s. 35697270 14,96 € 13.07.2023 25.07.2023 Faktúra
20230262 Mobil Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Orange Slovensko, a.s. 35697270 15,50 € 18.09.2023 26.09.2023 Faktúra
20230373 Oprava hasiacého prístroja 2 ks Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 DXa, s.r.o. 36455181 15,76 € 07.12.2023 20.12.2023 Faktúra
20220414 Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 KOMENSKY, s.r.o. 43908977 16,56 € 02.01.2023 30.01.2023 Faktúra
20230366 Poistenie PZP Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Union poisťovňa, a.s. 31322051 18,33 € 30.11.2023 19.12.2023 Faktúra
20230046 Virtuálna knižnica 01/2023 Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 KOMENSKY, s.r.o. 43908977 18,84 € 15.02.2023 28.02.2023 Faktúra
20230052 Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 KOMENSKY, s.r.o. 43908977 18,84 € 03.03.2023 24.03.2023 Faktúra
20230083 Virtuálna knižnica Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 KOMENSKY, s.r.o. 43908977 18,84 € 11.04.2023 04.05.2023 Faktúra
20230110 Virtuálna knižnica. Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 KOMENSKY, s.r.o. 43908977 18,84 € 03.05.2023 31.05.2023 Faktúra
20230155 Virtuálna knižnica 5/2023 Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 KOMENSKY, s.r.o. 43908977 18,84 € 06.06.2023 28.06.2023 Faktúra
20230189 Virtuálna knižnica 06/2023 Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 KOMENSKY, s.r.o. 43908977 18,84 € 03.07.2023 25.07.2023 Faktúra
20230403 Mobil Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Orange Slovensko, a.s. 35697270 20,00 € 18.12.2023 04.01.2024 Faktúra
20230007 Mobily Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Orange Slovensko, a.s. 35697270 20,24 € 16.01.2023 01.02.2023 Faktúra
20230039 Mobily Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Orange Slovensko, a.s. 35697270 20,24 € 14.02.2023 28.02.2023 Faktúra
20230065 Mobily Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Orange Slovensko, a.s. 35697270 20,24 € 13.03.2023 24.03.2023 Faktúra
20230098 Mobily Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Orange Slovensko, a.s. 35697270 20,24 € 18.04.2023 03.05.2023 Faktúra
20230128 Mobily Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Orange Slovensko, a.s. 35697270 20,24 € 15.05.2023 06.06.2023 Faktúra
20230169 Mobily Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Orange Slovensko, a.s. 35697270 20,24 € 13.06.2023 24.07.2023 Faktúra
20230203 Mobily Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Orange Slovensko, a.s. 35697270 20,24 € 13.07.2023 25.07.2023 Faktúra
20230224 Mobily Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Orange Slovensko, a.s. 35697270 20,24 € 14.08.2023 07.09.2023 Faktúra
20230256 Mobily Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Orange Slovensko, a.s. 35697270 20,24 € 18.09.2023 26.09.2023 Faktúra
20230309 Mobily Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Orange Slovensko, a.s. 35697270 20,24 € 17.10.2023 30.10.2023 Faktúra
20230021 Materiál -údržba Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 František Bačovčin Glanz 17134510 20,98 € 31.01.2023 23.02.2023 Faktúra
20220423 Internet Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Slovak Telekom, a.s. 35763469 21,89 € 10.01.2023 30.01.2023 Faktúra
20230031 Internet Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Slovak Telekom, a.s. 35763469 21,89 € 09.02.2023 23.02.2023 Faktúra
20230057 Internet Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Slovak Telekom, a.s. 35763469 21,89 € 08.03.2023 24.03.2023 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »