Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
20240020 Materiál-doplnenie skladu. Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Kridla s.r.o. 36466778 57,55 € 22.01.2024 28.02.2024 Faktúra
20240021 Potraviny-doplnenie skladu. Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 292,93 € 22.01.2024 28.02.2024 Faktúra
20240022 Potraviny - doplnenie skladu. Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. 30414253 117,90 € 23.01.2024 08.02.2024 Faktúra
20240023 Plyn maloodber-Moškuriak Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 307,00 € 23.01.2024 06.03.2024 Faktúra
20240024 Plyn maloodber-žiariče Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 30,00 € 23.01.2024 06.03.2024 Faktúra
20240025 Plyn maloodber-Družstevná Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 3 127,00 € 23.01.2024 06.03.2024 Faktúra
20240026 Poistenie majetku Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Union poisťovňa, a.s. 31322051 1 168,32 € 26.01.2024 28.02.2024 Faktúra
20240027 Odborný seminár Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Akadémia vzdelávania a mediačného poradenstva, n.o. 45743894 45,00 € 26.01.2024 08.02.2024 Faktúra
20240028 Odborný seminár-online Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Asseco Solutions,a.s. 00602311 71,70 € 26.01.2024 28.02.2024 Faktúra
20240029 Kancelárske potreby Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 LUMA - PRESS, s.r.o. 36508357 60,78 € 31.01.2024 28.02.2024 Faktúra
20240030 Materiál-údržba TV Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Tibor Koťo - Univerzál 47795034 3,91 € 31.01.2024 28.02.2024 Faktúra
20240031 Potraviny -doplnenie skladu Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 32,10 € 31.01.2024 28.02.2024 Faktúra
20240032 Materiál-údržba TV Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Ing.Štefánia Keltošová UNITERM 33888621 21,65 € 31.01.2024 28.02.2024 Faktúra
20240033 Elektrická energia 01/2024 preddavok Družstevná Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 519,00 € 31.01.2024 07.02.2024 Faktúra
20240034 Elektrická energia 01/2024 preddavok Mierová Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 967,00 € 31.01.2024 07.02.2024 Faktúra
20240035 Teplo 01/2024 Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko 47189975 7 420,00 € 08.02.2024 09.02.2024 Faktúra
20240036 Internet Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Slovak Telekom, a.s. 35763469 58,80 € 08.02.2024 06.03.2024 Faktúra
20240037 Internet Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Slovak Telekom, a.s. 35763469 23,86 € 08.02.2024 06.03.2024 Faktúra
20240038 Internet Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Slovak Telekom, a.s. 35763469 25,99 € 08.02.2024 06.03.2024 Faktúra
20240039 Čistiace prostriedky Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Anna Jakabová - Výdajňa zdravotníckych potrieb 31946275 348,00 € 08.02.2024 06.03.2024 Faktúra
20240040 Ochrana objektov 1/24 Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 6,88 € 08.02.2024 06.03.2024 Faktúra
20240041 Plyn maloodber-žiariče 1/24 Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 30,00 € 08.02.2024 06.03.2024 Faktúra
20240042 Plyn maloodber-Družstevná 1/24 Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 3 127,00 € 08.02.2024 06.03.2024 Faktúra
20240043 Plyn maloodber-Moškuriak 1/24 Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 307,00 € 08.02.2024 06.03.2024 Faktúra
20240044 Kancelársky materiál Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 IKAS, s.r.o. 36475891 180,00 € 09.02.2024 06.03.2024 Faktúra
20240045 Materiál-údržba TV Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 DREVONAX Humenné, s.r.o. 43875921 105,00 € 09.02.2024 06.03.2024 Faktúra
20240046 Zmluvný servis výpočtovej techniky 1-2/2024. Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 IKAS, s.r.o. 36475891 204,00 € 09.02.2024 06.03.2024 Faktúra
20240047 Čistiaci materiál. Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Dumiro s.r.o. 36499544 2 440,56 € 09.02.2024 06.03.2024 Faktúra
20240048 Výučtovacia faktúra za teplo Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko 47189975 5 399,70 € 13.02.2024 06.03.2024 Faktúra
20240049 Mobily Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Orange Slovensko, a.s. 35697270 46,05 € 14.02.2024 06.03.2024 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 »