Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ 
20210138 Mobil Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Orange Slovensko, a.s. 35697270 22,00 € 14.05.2021 25.05.2021 Faktúra
20210137 Mobil Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Orange Slovensko, a.s. 35697270 21,12 € 14.05.2021 25.05.2021 Faktúra
20210136 Mobil Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Orange Slovensko, a.s. 35697270 41,00 € 14.05.2021 25.05.2021 Faktúra
20210135 Mobil Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Orange Slovensko, a.s. 35697270 21,00 € 14.05.2021 25.05.2021 Faktúra
20210134 Mobily Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Orange Slovensko, a.s. 35697270 30,00 € 14.05.2021 25.05.2021 Faktúra
20210133 Mobil Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Orange Slovensko, a.s. 35697270 11,96 € 14.05.2021 25.05.2021 Faktúra
20210132 Mobily Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Orange Slovensko, a.s. 35697270 41,51 € 14.05.2021 25.05.2021 Faktúra
20210122 Internet Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Slovak Telekom, a.s. 35763469 58,80 € 07.05.2021 31.05.2021 Faktúra
20210121 Internet Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Slovak Telekom, a.s. 35763469 23,86 € 07.05.2021 31.05.2021 Faktúra
20210145 Teplo 5/2021 Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko 47189975 6 200,00 € 31.05.2021 02.06.2021 Faktúra
20210156 Elektrina Mierová 5/2021 Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Východoslovenska energetika a.s. 44483767 1 812,50 € 10.06.2021 11.06.2021 Faktúra
20210157 Elektrina Družstevná 5/2021 Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Východoslovenska energetika a.s. 44483767 343,39 € 10.06.2021 11.06.2021 Faktúra
20210192 KHM krúžky Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 MERKURY SHOP s.r.o. 51231735 495,55 € 29.06.2021 07.07.2021 Faktúra
20210183 Odvoz odpadu Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Technicke služby mesta Humenné 00186155 430,65 € 17.06.2021 07.07.2021 Faktúra
20210187 Materiál-kaderníctvo, kozmetika krúžky Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 GULAROS, s.r.o. 50581546 354,40 € 28.06.2021 07.07.2021 Faktúra
20210190 KHM krúžky Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 MERKURY SHOP s.r.o. 51231735 519,14 € 29.06.2021 07.07.2021 Faktúra
20210185 Materiál-kaderníctvo Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Dumiro s.r.o. 36499544 31,19 € 18.06.2021 07.07.2021 Faktúra
20210184 Servis výťahov za 2Q/2021 Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Peter Slávik - VÝŤAHY 47361808 314,38 € 18.06.2021 07.07.2021 Faktúra
20210181 Mobil Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Orange Slovensko, a.s. 35697270 22,00 € 15.06.2021 07.07.2021 Faktúra
20210180 Mobil Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Orange Slovensko, a.s. 35697270 21,68 € 15.06.2021 07.07.2021 Faktúra