Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal  Funkcia Typ
20210187 Materiál-kaderníctvo, kozmetika krúžky Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 GULAROS, s.r.o. 50581546 354,40 € 28.06.2021 07.07.2021 Faktúra
20210190 KHM krúžky Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 MERKURY SHOP s.r.o. 51231735 519,14 € 29.06.2021 07.07.2021 Faktúra
20210185 Materiál-kaderníctvo Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Dumiro s.r.o. 36499544 31,19 € 18.06.2021 07.07.2021 Faktúra
20210184 Servis výťahov za 2Q/2021 Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Peter Slávik - VÝŤAHY 47361808 314,38 € 18.06.2021 07.07.2021 Faktúra
20210181 Mobil Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Orange Slovensko, a.s. 35697270 22,00 € 15.06.2021 07.07.2021 Faktúra
20210180 Mobil Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Orange Slovensko, a.s. 35697270 21,68 € 15.06.2021 07.07.2021 Faktúra
20210179 Mobil Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Orange Slovensko, a.s. 35697270 41,00 € 15.06.2021 07.07.2021 Faktúra
20210178 Mobil Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Orange Slovensko, a.s. 35697270 21,00 € 15.06.2021 07.07.2021 Faktúra
20210177 Mobil Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Orange Slovensko, a.s. 35697270 30,84 € 15.06.2021 07.07.2021 Faktúra
20210176 Mobil Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Orange Slovensko, a.s. 35697270 12,22 € 15.06.2021 07.07.2021 Faktúra
20210175 Mobily Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Orange Slovensko, a.s. 35697270 41,51 € 15.06.2021 07.07.2021 Faktúra
20210153 Internet Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Slovak Telekom, a.s. 35763469 23,86 € 10.06.2021 07.07.2021 Faktúra
20210152 Internet Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Slovak Telekom, a.s. 35763469 58,80 € 10.06.2021 07.07.2021 Faktúra
20210169 Ochrana objektu Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 1,26 € 11.06.2021 07.07.2021 Faktúra
20210165 Materiál krúžky Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Kridla s.r.o. 36466778 99,90 € 11.06.2021 07.07.2021 Faktúra
20210167 Materiál-športové potreby krúžok Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 GSM Partner spol. s r.o. 36474304 198,98 € 11.06.2021 07.07.2021 Faktúra
20210166 KHM vysavač Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Jana Kabátová 46553274 105,00 € 11.06.2021 07.07.2021 Faktúra
20210182 Deratizácia Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 DLC s.r.o. 45901872 260,00 € 16.06.2021 07.07.2021 Faktúra
20210172 Kancelársky materiál Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 IKAS, s.r.o. 36475891 48,00 € 11.06.2021 07.07.2021 Faktúra
20210171 Kancelárske potreby Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 IKAS, s.r.o. 36475891 160,00 € 11.06.2021 07.07.2021 Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »