20210252 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
30,36 € |
16.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
20210251 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
13,40 € |
16.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
20210250 |
Mobily |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
41,51 € |
16.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
20210245 |
Internet |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
23,86 € |
09.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
20210244 |
Internet |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
09.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
20210243 |
Internet |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
21,89 € |
09.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
20210242 |
Telefón |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
12,52 € |
09.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
20210235 |
Materiál-údržba |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
František Bačovčin Glanz |
17134510 |
|
296,80 € |
30.07.2021 |
|
|
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
20210234 |
Revízia elektroinštalácie adm. budovy a spol.miest. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Ing. Marián Štofčík - RELMEX |
41607694 |
|
696,00 € |
30.07.2021 |
|
|
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
20210241 |
Plyn-maloodber 8/2021 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 213,00 € |
02.08.2021 |
|
|
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
20210240 |
Plyn-maloodber 8/2021 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
184,00 € |
02.08.2021 |
|
|
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
20210239 |
Plyn-maloodber 8/2021 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
31,00 € |
02.08.2021 |
|
|
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
20210275 |
Elektrika Mierová 8/2021 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Východoslovenska energetika a.s. |
44483767 |
|
1 691,24 € |
13.09.2021 |
|
|
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
20210276 |
Elektrika Družstevná 8/2021 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Východoslovenska energetika a.s. |
44483767 |
|
175,39 € |
13.09.2021 |
|
|
14.09.2021 |
|
|
Faktúra |
20210264 |
Zmluvný servis výpočtovej techniky 9/2021 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
IKAS, s.r.o. |
36475891 |
|
102,00 € |
06.09.2021 |
|
|
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
20210261 |
Materiál-údržba TV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
DREVONAX Humenné, s.r.o. |
43875921 |
|
6,00 € |
31.08.2021 |
|
|
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
20210259 |
Stravné lístky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
3 906,00 € |
31.08.2021 |
|
|
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
20210263 |
Virtuálna knižnica |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
KOMENSKY, s.r.o. |
43908977 |
|
16,56 € |
03.09.2021 |
|
|
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
20210274 |
Stavebný dozor Družstevná |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Ing. Jozef Kondis |
34295062 |
|
570,00 € |
08.09.2021 |
|
|
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
20210260 |
Materiál-údržba TV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
František Bačovčin Glanz |
17134510 |
|
24,08 € |
31.08.2021 |
|
|
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |