Faktúra č. 20210235

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné
  • IČO: 00617750
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20210235
  • Popis fakturovaného plnenia: Materiál-údržba
  • Dátum doručenia: 30.07.2021
  • Celková hodnota: 296,80 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 67/2021
  • Dátum zverejnenia: 09.09.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
67/2021 Objednávame si u Vás materiál na údržbu a opravu vnuúorných priestorov - Primalex, valček,riedidlo,štetce,Balakryl,Papier vlnitý,Optimal stierka,Radet,Penetrácia,Rukavice Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 František Bačovčin Glanz 17134510 247,33 € 30.07.2021 12.08.2021 RNDr.Oľga Skysľaková Objednávka
Tlačiť