20210313 |
Telefón |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
11,34 € |
08.10.2021 |
|
|
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
20210304 |
Inzercia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
LINI PRESS s.r.o. |
36716944 |
|
46,00 € |
04.10.2021 |
|
|
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
20210297 |
Materiál údržba TV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Tibor Koťo - Univerzál |
47795034 |
|
52,10 € |
30.09.2021 |
|
|
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
20210305 |
Kancelárske potreby |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
LUMA - PRESS, s.r.o. |
36508357 |
|
265,87 € |
06.10.2021 |
|
|
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
20210303 |
KHM Mikrovlnka |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Jana Kabátová |
46553274 |
|
93,00 € |
04.10.2021 |
|
|
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
20210302 |
Materiál-údržba PV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
František Bačovčin Glanz |
17134510 |
|
38,69 € |
04.10.2021 |
|
|
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
20210308 |
Plyn maloodber Moškuriak |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
184,00 € |
07.10.2021 |
|
|
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
20210307 |
Dielne žiariče |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
31,00 € |
07.10.2021 |
|
|
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
20210306 |
Plyn maloodber Družstevná |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 213,00 € |
07.10.2021 |
|
|
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
20210292 |
Vodné-stočné Družstevná |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., |
36570460 |
|
1 926,76 € |
27.09.2021 |
|
|
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
20210291 |
Vodné-stočné Mierová |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., |
36570460 |
|
937,39 € |
27.09.2021 |
|
|
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
20210311 |
Toner HP CF 230X |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
IKAS, s.r.o. |
36475891 |
|
45,00 € |
07.10.2021 |
|
|
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
20210309 |
Zmluvný servis výpočtovej techniky 10/2021 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
IKAS, s.r.o. |
36475891 |
|
102,00 € |
07.10.2021 |
|
|
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
20210298 |
Materiál údržba TV+PV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Ing.Štefánia Keltošová UNITERM |
33888621 |
|
93,12 € |
30.09.2021 |
|
|
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
20210312 |
KHM teleskopické nožnice |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Hattech, s.r.o |
45947503 |
|
81,90 € |
07.10.2021 |
|
|
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
20210294 |
Stravné lístky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
3 906,00 € |
30.09.2021 |
|
|
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
20210296 |
Oprava roletky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
CRvision s.r.o. |
43885543 |
|
56,00 € |
30.09.2021 |
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
20210295 |
Q kontrola el. zabez. systému |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Ing. Jaroslav Šimko |
44939141 |
|
306,00 € |
30.09.2021 |
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
20210278 |
Materiál-lekárnička |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Anna Jakabová - Výdajňa zdravotníckych potrieb |
31946275 |
|
88,00 € |
17.09.2021 |
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
20210288 |
Prepojenie systému Magma so systémom ISPIN |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
AutoCont SK a.s. |
36396222 |
|
2 360,00 € |
22.09.2021 |
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |