Faktúra č. 20210311

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné
  • IČO: 00617750
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20210311
  • Popis fakturovaného plnenia: Toner HP CF 230X
  • Dátum doručenia: 07.10.2021
  • Celková hodnota: 45,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 88/2021
  • Dátum zverejnenia: 02.11.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
88/2021 Objednávame si u Vás toner . Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 IKAS, s.r.o. 36475891 45,00 € 04.10.2021 07.10.2021 RNDr.Oľga Skysľaková Objednávka
Tlačiť