Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia  Dokument podpísal Funkcia Typ
55/2021 Objednávame si u Vás materiál na krúžok Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 MERKURY SHOP s.r.o. 51231735 495,55 € 28.06.2021 30.06.2021 RNDr.Oľga Skysľaková Objednávka
57/2021 Objednávame si u vás čistiace prostriedky Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Dumiro s.r.o. 36499544 767,36 € 28.06.2021 01.07.2021 RNDr.Oľga Skysľaková Objednávka
58/2021 Objednávame si u vás plávajúcu podlahu Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 MERKURY SHOP s.r.o. 51231735 51,94 € 30.06.2021 01.07.2021 RNDr.Oľga Skysľaková Objednávka
56/2021 Objednávame si u Vás opravu elektriky a osvetlenia Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Ing. Marián Štofčík - RELMEX 41607694 146,64 € 18.06.2021 01.07.2021 RNDr.Oľga Skysľaková Objednávka
59/2021 Objednávame si u Vás prepravné služby osôb Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 SAD Humenné,a.s. 36477508 249,16 € 25.06.2021 03.07.2021 RNDr.Oľga Skysľaková Objednávka
zo dňa 06.07.2021 Mandatná zmluva Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Ing. KONDIS Jozef 34295062 Stavebné práce, opravárenské práce 570,00 € 06.07.2021 07.07.2021 31.08.2021 06.07.2021 RNDr. Oľga Skysľaková Riaditeľka Zmluva
20210192 KHM krúžky Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 MERKURY SHOP s.r.o. 51231735 495,55 € 29.06.2021 07.07.2021 Faktúra
20210183 Odvoz odpadu Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Technicke služby mesta Humenné 00186155 430,65 € 17.06.2021 07.07.2021 Faktúra
20210187 Materiál-kaderníctvo, kozmetika krúžky Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 GULAROS, s.r.o. 50581546 354,40 € 28.06.2021 07.07.2021 Faktúra
20210190 KHM krúžky Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 MERKURY SHOP s.r.o. 51231735 519,14 € 29.06.2021 07.07.2021 Faktúra
20210185 Materiál-kaderníctvo Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Dumiro s.r.o. 36499544 31,19 € 18.06.2021 07.07.2021 Faktúra
20210184 Servis výťahov za 2Q/2021 Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Peter Slávik - VÝŤAHY 47361808 314,38 € 18.06.2021 07.07.2021 Faktúra
20210181 Mobil Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Orange Slovensko, a.s. 35697270 22,00 € 15.06.2021 07.07.2021 Faktúra
20210180 Mobil Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Orange Slovensko, a.s. 35697270 21,68 € 15.06.2021 07.07.2021 Faktúra
20210179 Mobil Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Orange Slovensko, a.s. 35697270 41,00 € 15.06.2021 07.07.2021 Faktúra
20210178 Mobil Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Orange Slovensko, a.s. 35697270 21,00 € 15.06.2021 07.07.2021 Faktúra
20210177 Mobil Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Orange Slovensko, a.s. 35697270 30,84 € 15.06.2021 07.07.2021 Faktúra
20210176 Mobil Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Orange Slovensko, a.s. 35697270 12,22 € 15.06.2021 07.07.2021 Faktúra
20210175 Mobily Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Orange Slovensko, a.s. 35697270 41,51 € 15.06.2021 07.07.2021 Faktúra
20210153 Internet Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Slovak Telekom, a.s. 35763469 23,86 € 10.06.2021 07.07.2021 Faktúra
« 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »