Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
20210077 Teplo Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko 47189975 8 515,55 € 31.03.2021 26.04.2021 Faktúra
20210073 Vodné-stočné Družstevná 1Q Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., 36570460 1 543,10 € 24.03.2021 26.04.2021 Faktúra
20210072 Vodné, stočné Mierová 1-3/2021 Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., 36570460 440,04 € 23.03.2021 26.04.2021 Faktúra
20210076 Servis výťahov 1Q 2021 Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Peter Slávik - VÝŤAHY 47361808 145,38 € 24.03.2021 26.04.2021 Faktúra
20210075 Štvrťročná kontrola el.zabezp.systém Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Ing. Jaroslav Šimko 44939141 162,00 € 24.03.2021 26.04.2021 Faktúra
20210074 Stravné lístky Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 1 953,00 € 24.03.2021 26.04.2021 Faktúra
20210078 Technik BOZP a PO Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Ing. Peter HURAY 43636373 123,75 € 06.04.2021 28.04.2021 Faktúra
20210092 Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 0,54 € 09.04.2021 28.04.2021 Faktúra
20210081 Virtuálna knižnica 03/2021 Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 KOMENSKY, s.r.o. 43908977 16,56 € 07.04.2021 28.04.2021 Faktúra
20210103 Oprava a montáž žalúzie Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 CRvision s.r.o. 43885543 275,00 € 15.04.2021 28.04.2021 Faktúra
20210091 Telefón Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Slovak Telekom, a.s. 35763469 12,41 € 08.04.2021 28.04.2021 Faktúra
20210090 Internet Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Slovak Telekom, a.s. 35763469 21,89 € 08.04.2021 28.04.2021 Faktúra
20210079 Systémová podpora MAGAM 1Q Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 AutoCont SK a.s. 36396222 135,29 € 06.04.2021 28.04.2021 Faktúra
20210087 Plyn maloodber 4/2021 Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 184,00 € 08.04.2021 28.04.2021 Faktúra
20210086 Plyn maloodber 4/2021 Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 31,00 € 08.04.2021 28.04.2021 Faktúra
20210085 Plyn maloodber 4/2021 Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 213,00 € 08.04.2021 28.04.2021 Faktúra
20210083 Materiál-zákonník práce Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Mgr. Igor Fejko 45444544 14,90 € 07.04.2021 28.04.2021 Faktúra
20210080 Servis výpočtovej techniky 4/2021 Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 IKAS, s.r.o. 36475891 102,00 € 06.04.2021 28.04.2021 Faktúra
20210082 Materiál-údržba výzdoby školy Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Hattech, s.r.o 45947503 134,75 € 07.04.2021 28.04.2021 Faktúra
20210084 Odstránenie závad -revízia bleskozvodov Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 HAGARD:HAL 50111990 141,05 € 08.04.2021 29.04.2021 Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »