Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
20210106 Meranie spotreby paliva mot.vozidlo HE 379 BO Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Ing. IGOR ŠKROBÁNEK-O.P.C.D. 14255791 234,00 € 19.04.2021 29.04.2021 Faktúra
9/2021 Objednávame si u Vás materiál na údržbu Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 František Bačovčin Glanz 17134510 231,26 € 26.02.2021 01.03.2021 RNDr.Oľga Skysľaková Objednávka
20210047 Materiál-údržba Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 František Bačovčin Glanz 17134510 231,26 € 04.03.2021 23.03.2021 Faktúra
20210222 Elektrina 6/2021 Družstevná Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Východoslovenska energetika a.s. 44483767 230,15 € 14.07.2021 15.07.2021 Faktúra
54/2021 Objednávame si u Vás hygienické potreby Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Kridla s.r.o. 36466778 218,69 € 25.06.2021 29.06.2021 RNDr.Oľga Skysľaková Objednávka
20210196 Čistiaci materiál Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Kridla s.r.o. 36466778 218,69 € 30.06.2021 24.07.2021 Faktúra
20210407 Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Ing. Jaroslav Šimko 44939141 216,00 € 10.12.2021 21.12.2021 Faktúra
20210430 Servis výťahov 4Q Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Peter Slávik - VÝŤAHY 47361808 210,78 € 31.12.2021 28.01.2022 Faktúra
66/2021 Objednávame si u Vás materiál na opravu podlahy - koberec Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 INTERIÉR INVEST, s.r.o. 36190381 207,90 € 14.07.2021 15.07.2021 RNDr.Oľga Skysľaková Objednávka
20210223 Materiál TV Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 INTERIÉR INVEST, s.r.o. 36190381 207,90 € 14.07.2021 24.07.2021 Faktúra
43/2021 Objednávame si u Vás právne poradenstvo a konzultácie Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 JUDr. Marián Šalata, advokát 52012760 200,00 € 08.06.2021 10.06.2021 RNDr.Oľga Skysľaková Objednávka
20210162 Právne služby Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 JUDr. Marián Šalata, advokát 52012760 200,00 € 10.06.2021 07.07.2021 Faktúra
117/2021 Objednávame si u Vás kozmetický vozík 2 ks Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 GULAROS, s.r.o. 50581546 200,00 € 26.11.2021 26.11.2021 RNDr.Oľga Skysľaková Objednávka
20210376 KHM-Krúžky Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 GULAROS, s.r.o. 50581546 200,00 € 29.11.2021 21.12.2021 Faktúra
116/2021 Objednávame si u Vás materiál na krúžky -strojček, kulmy a cvičná hlava Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 PULS Hair s.r.o. 46617744 199,33 € 26.11.2021 26.11.2021 RNDr.Oľga Skysľaková Objednávka
20210375 KHM-Krúžky Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 PULS Hair s.r.o. 46617744 199,33 € 29.11.2021 21.12.2021 Faktúra
129/2021 Objednávame si u Vás materiál pre činnosť krúžkov strojársky, automobilový Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 InterCars Slovenská republika s.r.o. 35938111 199,28 € 01.12.2021 10.12.2021 RNDr.Oľga Skysľaková Objednávka
20210401 Materiál pre činnosť strojárskeho a automobilového krúžku Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 InterCars Slovenská republika s.r.o. 35938111 199,28 € 10.12.2021 21.12.2021 Faktúra
42/2021 Objednávame si u Vás materiál na krúžok Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 GSM Partner spol. s r.o. 36474304 198,98 € 07.06.2021 08.06.2021 RNDr.Oľga Skysľaková Objednávka
20210167 Materiál-športové potreby krúžok Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 GSM Partner spol. s r.o. 36474304 198,98 € 11.06.2021 07.07.2021 Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »