78/2021 |
Objednávame si u Vás potraviny na doplnenie skladových zásob |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
49,01 € |
22.09.2021 |
|
|
22.09.2021 |
RNDr.Oľga Skysľaková |
|
Objednávka |
20210289 |
Potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
49,01 € |
24.09.2021 |
|
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
20210370 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
50,00 € |
24.11.2021 |
|
|
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
96/2021 |
Objednávame si u Vás kancelárske potreby. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
LUMA - PRESS, s.r.o. |
36508357 |
|
51,00 € |
28.10.2021 |
|
|
28.10.2021 |
RNDr.Oľga Skysľaková |
|
Objednávka |
20210338 |
Kancelárske potreby |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
LUMA - PRESS, s.r.o. |
36508357 |
|
51,02 € |
03.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
121/2021 |
Objednávame si u Vás materiál papier A 4,euroobaly,lep.bloky RO PVC |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
LUMA - PRESS, s.r.o. |
36508357 |
|
51,26 € |
26.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
RNDr.Oľga Skysľaková |
|
Objednávka |
20210382 |
Kancelársky materiál |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
LUMA - PRESS, s.r.o. |
36508357 |
|
51,26 € |
30.11.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
58/2021 |
Objednávame si u vás plávajúcu podlahu |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
MERKURY SHOP s.r.o. |
51231735 |
|
51,94 € |
30.06.2021 |
|
|
01.07.2021 |
RNDr.Oľga Skysľaková |
|
Objednávka |
20210198 |
Materiál |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
MERKURY SHOP s.r.o. |
51231735 |
|
51,94 € |
30.06.2021 |
|
|
23.07.2021 |
|
|
Faktúra |
83/2021 |
Objednávame si u Vás materiál na uzatváranie dverí. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Tibor Koťo - Univerzál |
47795034 |
|
52,10 € |
30.09.2021 |
|
|
04.10.2021 |
RNDr.Oľga Skysľaková |
|
Objednávka |
20210297 |
Materiál údržba TV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Tibor Koťo - Univerzál |
47795034 |
|
52,10 € |
30.09.2021 |
|
|
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
106/2021 |
Objednávame si u Vás 2 ks toner |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
interNETmania SK s.r.o. |
50462164 |
|
54,00 € |
12.11.2021 |
|
|
16.11.2021 |
RNDr.Oľga Skysľaková |
|
Objednávka |
20210361 |
Tonery |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
interNETmania SK s.r.o. |
50462164 |
|
54,00 € |
16.11.2021 |
|
|
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
38/2021 |
Objednávame si u Vás materiál na údržbu |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Tibor Koťo - Univerzál |
47795034 |
|
54,13 € |
07.06.2021 |
|
|
07.06.2021 |
RNDr.Oľga Skysľaková |
|
Objednávka |
20210203 |
Materiál - Údržba TV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Tibor Koťo - Univerzál |
47795034 |
|
54,13 € |
06.07.2021 |
|
|
24.07.2021 |
|
|
Faktúra |
80/2021 |
Objednávame si u Vás opravu roletky v spoločenskej miestnosti. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
CRvision s.r.o. |
43885543 |
|
56,00 € |
14.09.2021 |
|
|
30.09.2021 |
RNDr.Oľga Skysľaková |
|
Objednávka |
20210296 |
Oprava roletky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
CRvision s.r.o. |
43885543 |
|
56,00 € |
30.09.2021 |
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
20210023 |
Internet |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
10.02.2021 |
|
|
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
20200381 |
Internet |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
12.01.2021 |
|
|
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
20210058 |
Internet |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
09.03.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |