Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
78/2021 Objednávame si u Vás potraviny na doplnenie skladových zásob Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 49,01 € 22.09.2021 22.09.2021 RNDr.Oľga Skysľaková Objednávka
20210289 Potraviny Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 49,01 € 24.09.2021 30.09.2021 Faktúra
20210370 Mobil Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Orange Slovensko, a.s. 35697270 50,00 € 24.11.2021 02.12.2021 Faktúra
96/2021 Objednávame si u Vás kancelárske potreby. Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 LUMA - PRESS, s.r.o. 36508357 51,00 € 28.10.2021 28.10.2021 RNDr.Oľga Skysľaková Objednávka
20210338 Kancelárske potreby Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 LUMA - PRESS, s.r.o. 36508357 51,02 € 03.11.2021 25.11.2021 Faktúra
121/2021 Objednávame si u Vás materiál papier A 4,euroobaly,lep.bloky RO PVC Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 LUMA - PRESS, s.r.o. 36508357 51,26 € 26.11.2021 30.11.2021 RNDr.Oľga Skysľaková Objednávka
20210382 Kancelársky materiál Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 LUMA - PRESS, s.r.o. 36508357 51,26 € 30.11.2021 21.12.2021 Faktúra
58/2021 Objednávame si u vás plávajúcu podlahu Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 MERKURY SHOP s.r.o. 51231735 51,94 € 30.06.2021 01.07.2021 RNDr.Oľga Skysľaková Objednávka
20210198 Materiál Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 MERKURY SHOP s.r.o. 51231735 51,94 € 30.06.2021 23.07.2021 Faktúra
83/2021 Objednávame si u Vás materiál na uzatváranie dverí. Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Tibor Koťo - Univerzál 47795034 52,10 € 30.09.2021 04.10.2021 RNDr.Oľga Skysľaková Objednávka
20210297 Materiál údržba TV Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Tibor Koťo - Univerzál 47795034 52,10 € 30.09.2021 03.11.2021 Faktúra
106/2021 Objednávame si u Vás 2 ks toner Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 interNETmania SK s.r.o. 50462164 54,00 € 12.11.2021 16.11.2021 RNDr.Oľga Skysľaková Objednávka
20210361 Tonery Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 interNETmania SK s.r.o. 50462164 54,00 € 16.11.2021 02.12.2021 Faktúra
38/2021 Objednávame si u Vás materiál na údržbu Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Tibor Koťo - Univerzál 47795034 54,13 € 07.06.2021 07.06.2021 RNDr.Oľga Skysľaková Objednávka
20210203 Materiál - Údržba TV Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Tibor Koťo - Univerzál 47795034 54,13 € 06.07.2021 24.07.2021 Faktúra
80/2021 Objednávame si u Vás opravu roletky v spoločenskej miestnosti. Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 CRvision s.r.o. 43885543 56,00 € 14.09.2021 30.09.2021 RNDr.Oľga Skysľaková Objednávka
20210296 Oprava roletky Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 CRvision s.r.o. 43885543 56,00 € 30.09.2021 29.10.2021 Faktúra
20210023 Internet Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Slovak Telekom, a.s. 35763469 58,80 € 10.02.2021 01.03.2021 Faktúra
20200381 Internet Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Slovak Telekom, a.s. 35763469 58,80 € 12.01.2021 01.03.2021 Faktúra
20210058 Internet Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Slovak Telekom, a.s. 35763469 58,80 € 09.03.2021 01.04.2021 Faktúra