Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
20210205 Materiál-údržba Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 František Bačovčin Glanz 17134510 124,75 € 07.07.2021 24.07.2021 Faktúra
20210216 Plyn maloodber Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 31,00 € 09.07.2021 24.07.2021 Faktúra
20210215 Plyn maloodber Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 213,00 € 09.07.2021 24.07.2021 Faktúra
20210214 Plyn maloodber Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 184,00 € 09.07.2021 24.07.2021 Faktúra
20210193 Vodné, stočné Družstevná Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., 36570460 2 282,71 € 29.06.2021 24.07.2021 Faktúra
20210202 Preprava osôb -Projekt Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 SAD Humenné,a.s. 36477508 249,16 € 06.07.2021 24.07.2021 Faktúra
20210196 Čistiaci materiál Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Kridla s.r.o. 36466778 218,69 € 30.06.2021 24.07.2021 Faktúra
20210191 Stravné lístky Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 3 906,00 € 29.06.2021 24.07.2021 Faktúra
20210200 Služby technika BOZP a PO Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Ing. Peter HURAY 43636373 165,00 € 05.07.2021 27.07.2021 Faktúra
20210219 Nová verzia MAGMA Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 AutoCont SK a.s. 36396222 25,49 € 09.07.2021 27.07.2021 Faktúra
20210206 Systémová podpora MAGMA HCM Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 AutoCont SK a.s. 36396222 135,29 € 07.07.2021 27.07.2021 Faktúra
20210201 Virtuálna knižnica Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 KOMENSKY, s.r.o. 43908977 16,56 € 06.07.2021 27.07.2021 Faktúra
20210210 Telefón Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Slovak Telekom, a.s. 35763469 13,10 € 09.07.2021 27.07.2021 Faktúra
20210209 Internet Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Slovak Telekom, a.s. 35763469 21,89 € 09.07.2021 27.07.2021 Faktúra
120000847 Zamestnávateľská zmluva Doplnkové dôchodkové sporenie Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 UNIQA d.d.s., a.s. 35977540 Iné 0,00 € 14.07.2021 03.08.2021 02.08.2021 RNDr. Oľga Skysľaková Riaditeľka Zmluva
20210238 Školské tlačiva Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 ŠEVT a.s. /skrátená verzia obchodného mena/ 31331131 99,28 € 02.08.2021 10.08.2021 Faktúra
20210236 Teplo 7/2021 Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko 47189975 6 200,00 € 30.07.2021 10.08.2021 Faktúra
20210246 Elektrina Mierová 7/2021 Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Východoslovenska energetika a.s. 44483767 1 808,10 € 10.08.2021 11.08.2021 Faktúra
20210197 Školenie Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Asseco Solutions,a.s. 00602311 71,70 € 30.06.2021 11.08.2021 Faktúra
20210224 Revízia zdviháky Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 InterCars Slovenská republika s.r.o. 35938111 150,00 € 19.07.2021 11.08.2021 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »