Faktúra č. 20210238

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné
  • IČO: 00617750
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20210238
  • Popis fakturovaného plnenia: Školské tlačiva
  • Dátum doručenia: 02.08.2021
  • Celková hodnota: 99,28 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 63/2021
  • Dátum zverejnenia: 10.08.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
63/2021 Objednávame si u Vás Triedne výkazy pre stredné školy,Denník evidencie odborného výcviku,katalogový list žiaka Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 ŠEVT a.s. /skrátená verzia obchodného mena/ 31331131 99,28 € 08.07.2021 14.07.2021 RNDr.Oľga Skysľaková Objednávka
Tlačiť