Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti  Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
20210116 Plyn maloodber 5/2021 Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 213,00 € 04.05.2021 21.05.2021 Faktúra
20210115 Plyn maloodber 5/2021 Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 184,00 € 04.05.2021 21.05.2021 Faktúra
20210114 Plyn maloodber 5/2021 Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 31,00 € 04.05.2021 21.05.2021 Faktúra
20210119 Oprava a údržba kopírovacieho stroja Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 IKAS, s.r.o. 36475891 289,65 € 05.05.2021 21.05.2021 Faktúra
20210118 Materiál-údržba Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 LEPAL TECHNIK, spol. s r.o. 36505455 19,98 € 05.05.2021 21.05.2021 Faktúra
20210113 Servis výpočtovej techniky 5/2021 Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 IKAS, s.r.o. 36475891 102,00 € 04.05.2021 21.05.2021 Faktúra
20210139 Školenie Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Nezisková organizácia VESNA 45739153 36,06 € 14.05.2021 21.05.2021 Faktúra
20210110 Nová verzia Magma HCM 2 Q Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 AutoCont SK a.s. 36396222 25,49 € 22.04.2021 21.05.2021 Faktúra
20210112 Kancelárske potreby Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Kridla s.r.o. 36466778 13,63 € 22.04.2021 21.05.2021 Faktúra
20210111 Kancelárske potreby Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Kridla s.r.o. 36466778 12,64 € 22.04.2021 21.05.2021 Faktúra
20210109 Kontrola a čistenie komínových telies. Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Jozef Gazdík 33272743 518,40 € 21.04.2021 21.05.2021 Faktúra
20210107 Stravné lístky Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 3 906,00 € 19.04.2021 21.05.2021 Faktúra
20210140 Materiál údržba Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 LEPAL TECHNIK, spol. s r.o. 36505455 22,70 € 19.05.2021 25.05.2021 Faktúra
20210138 Mobil Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Orange Slovensko, a.s. 35697270 22,00 € 14.05.2021 25.05.2021 Faktúra
20210137 Mobil Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Orange Slovensko, a.s. 35697270 21,12 € 14.05.2021 25.05.2021 Faktúra
20210136 Mobil Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Orange Slovensko, a.s. 35697270 41,00 € 14.05.2021 25.05.2021 Faktúra
20210135 Mobil Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Orange Slovensko, a.s. 35697270 21,00 € 14.05.2021 25.05.2021 Faktúra
20210134 Mobily Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Orange Slovensko, a.s. 35697270 30,00 € 14.05.2021 25.05.2021 Faktúra
20210133 Mobil Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Orange Slovensko, a.s. 35697270 11,96 € 14.05.2021 25.05.2021 Faktúra
20210132 Mobily Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Orange Slovensko, a.s. 35697270 41,51 € 14.05.2021 25.05.2021 Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »