Faktúra č. 20210118

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné
  • IČO: 00617750
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20210118
  • Popis fakturovaného plnenia: Materiál-údržba
  • Dátum doručenia: 05.05.2021
  • Celková hodnota: 19,98 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 22/2021
  • Dátum zverejnenia: 21.05.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
22/2021 Objednávame si u Vás materiál na údržbu Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 LEPAL TECHNIK, spol. s r.o. 36505455 19,98 € 21.04.2021 07.05.2021 RNDr.Oľga Skysľaková Objednávka
Tlačiť