Faktúra č. 20210119

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné
  • IČO: 00617750
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20210119
  • Popis fakturovaného plnenia: Oprava a údržba kopírovacieho stroja
  • Dátum doručenia: 05.05.2021
  • Celková hodnota: 289,65 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 21/2021
  • Dátum zverejnenia: 21.05.2021
  • Poznámka:
Tlačiť