Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
20210214 Plyn maloodber Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 184,00 € 09.07.2021 24.07.2021 Faktúra
20210265 Plyn maloodber Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 184,00 € 08.09.2021 28.09.2021 Faktúra
20210296 Oprava roletky Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 CRvision s.r.o. 43885543 56,00 € 30.09.2021 29.10.2021 Faktúra
20210388 Oprava radiátora v prenajatom priestore Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 ENERGOBYT s.r.o. Humenné 31680321 234,53 € 30.11.2021 21.12.2021 Faktúra
20210387 Oprava infražiariča Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Jozef Milčák 43867723 276,00 € 30.11.2021 21.12.2021 Faktúra
20210194 Oprava elektriky-osvetlenie Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Ing. Marián Štofčík - RELMEX 41607694 146,64 € 30.06.2021 23.07.2021 Faktúra
20210119 Oprava a údržba kopírovacieho stroja Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 IKAS, s.r.o. 36475891 289,65 € 05.05.2021 21.05.2021 Faktúra
20210103 Oprava a montáž žalúzie Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 CRvision s.r.o. 43885543 275,00 € 15.04.2021 28.04.2021 Faktúra
20210400 Opakovaná dodávka zemného plynu Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 31,00 € 10.12.2021 21.12.2021 Faktúra
20210399 Opakovaná dodávka zemného plynu Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 184,00 € 10.12.2021 21.12.2021 Faktúra
20210398 Opakovaná dodávka zemného plynu Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 213,00 € 10.12.2021 21.12.2021 Faktúra
20210408 Opakovaná dodávka tepla 12/2021 Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko 47189975 6 200,00 € 14.12.2021 22.12.2021 Faktúra
20200387 Odvoz odpadu 4Q Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Technicke služby mesta Humenné 00186155 445,50 € 13.01.2021 01.02.2021 Faktúra
20210365 Odvoz odpadu 1.10.-31.12.2021 Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Technicke služby mesta Humenné 00186155 623,70 € 22.11.2021 02.12.2021 Faktúra
20210279 Odvoz odpadu Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Technicke služby mesta Humenné 00186155 653,40 € 17.09.2021 30.09.2021 Faktúra
20210183 Odvoz odpadu Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Technicke služby mesta Humenné 00186155 430,65 € 17.06.2021 07.07.2021 Faktúra
20210084 Odstránenie závad -revízia bleskozvodov Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 HAGARD:HAL 50111990 141,05 € 08.04.2021 29.04.2021 Faktúra
20210168 Odborný seminár Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Asociácia správcov registratúry 37922190 46,00 € 11.06.2021 07.07.2021 Faktúra
20210386 Odbornú prehliadku plynového zariadenie Mierová ul. Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Jozef Milčák 43867723 290,00 € 30.11.2021 21.12.2021 Faktúra
20210045 Ochranné štíty Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Kridla s.r.o. 36466778 79,34 € 24.02.2021 23.03.2021 Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »