20210147 |
Stravné lístky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
3 906,00 € |
02.06.2021 |
|
|
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
20210191 |
Stravné lístky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
3 906,00 € |
29.06.2021 |
|
|
24.07.2021 |
|
|
Faktúra |
20210259 |
Stravné lístky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
3 906,00 € |
31.08.2021 |
|
|
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
20210294 |
Stravné lístky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
3 906,00 € |
30.09.2021 |
|
|
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
20210379 |
Stravné lístky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
3 906,00 € |
30.11.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
20210274 |
Stavebný dozor Družstevná |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Ing. Jozef Kondis |
34295062 |
|
570,00 € |
08.09.2021 |
|
|
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
20210287 |
Stavebné práce |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Jozef Milčák |
43867723 |
|
570,00 € |
22.09.2021 |
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
20210391 |
Služby Virutálnej knižnice za mesiac november 2021 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
KOMENSKY, s.r.o. |
43908977 |
|
16,56 € |
06.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
20210200 |
Služby technika BOZP a PO |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Ing. Peter HURAY |
43636373 |
|
165,00 € |
05.07.2021 |
|
|
27.07.2021 |
|
|
Faktúra |
20210431 |
Služby technika BOZP a PO |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Ing. Peter HURAY |
43636373 |
|
165,00 € |
31.12.2021 |
|
|
28.01.2022 |
|
|
Faktúra |
20210238 |
Školské tlačiva |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
ŠEVT a.s. /skrátená verzia obchodného mena/ |
31331131 |
|
99,28 € |
02.08.2021 |
|
|
10.08.2021 |
|
|
Faktúra |
20210197 |
Školenie |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Asseco Solutions,a.s. |
00602311 |
|
71,70 € |
30.06.2021 |
|
|
11.08.2021 |
|
|
Faktúra |
20210139 |
Školenie |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Nezisková organizácia VESNA |
45739153 |
|
36,06 € |
14.05.2021 |
|
|
21.05.2021 |
|
|
Faktúra |
20210321 |
Servisné práce za 4Q |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Asseco Solutions,a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
12.10.2021 |
|
|
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
20210104 |
Servisné práce 2Q /2021 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Asseco Solutions,a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
15.04.2021 |
|
|
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
20210012 |
Servisné práce 1Q/2021 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Asseco Solutions,a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
22.01.2021 |
|
|
01.02.2021 |
|
|
Faktúra |
20210217 |
Servisné práce 1.07.-30.9.2021 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Asseco Solutions,a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
09.07.2021 |
|
|
24.07.2021 |
|
|
Faktúra |
20210120 |
Servisná prehliadka TOYOTA |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
PK AUTO, spol. s r.o. |
31733174 |
|
135,02 € |
05.05.2021 |
|
|
07.05.2021 |
|
|
Faktúra |
20200386 |
Servis výťahov za 4Q |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Peter Slávik - VÝŤAHY |
47361808 |
|
145,38 € |
12.01.2021 |
|
|
01.02.2021 |
|
|
Faktúra |
20210184 |
Servis výťahov za 2Q/2021 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Peter Slávik - VÝŤAHY |
47361808 |
|
314,38 € |
18.06.2021 |
|
|
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |