Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
20210147 Stravné lístky Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 3 906,00 € 02.06.2021 07.07.2021 Faktúra
20210191 Stravné lístky Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 3 906,00 € 29.06.2021 24.07.2021 Faktúra
20210259 Stravné lístky Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 3 906,00 € 31.08.2021 21.09.2021 Faktúra
20210294 Stravné lístky Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 3 906,00 € 30.09.2021 02.11.2021 Faktúra
20210379 Stravné lístky Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 3 906,00 € 30.11.2021 21.12.2021 Faktúra
20210274 Stavebný dozor Družstevná Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Ing. Jozef Kondis 34295062 570,00 € 08.09.2021 28.09.2021 Faktúra
20210287 Stavebné práce Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Jozef Milčák 43867723 570,00 € 22.09.2021 29.10.2021 Faktúra
20210391 Služby Virutálnej knižnice za mesiac november 2021 Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 KOMENSKY, s.r.o. 43908977 16,56 € 06.12.2021 21.12.2021 Faktúra
20210200 Služby technika BOZP a PO Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Ing. Peter HURAY 43636373 165,00 € 05.07.2021 27.07.2021 Faktúra
20210431 Služby technika BOZP a PO Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Ing. Peter HURAY 43636373 165,00 € 31.12.2021 28.01.2022 Faktúra
20210238 Školské tlačiva Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 ŠEVT a.s. /skrátená verzia obchodného mena/ 31331131 99,28 € 02.08.2021 10.08.2021 Faktúra
20210197 Školenie Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Asseco Solutions,a.s. 00602311 71,70 € 30.06.2021 11.08.2021 Faktúra
20210139 Školenie Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Nezisková organizácia VESNA 45739153 36,06 € 14.05.2021 21.05.2021 Faktúra
20210321 Servisné práce za 4Q Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Asseco Solutions,a.s. 00602311 387,14 € 12.10.2021 03.11.2021 Faktúra
20210104 Servisné práce 2Q /2021 Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Asseco Solutions,a.s. 00602311 387,14 € 15.04.2021 29.04.2021 Faktúra
20210012 Servisné práce 1Q/2021 Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Asseco Solutions,a.s. 00602311 387,14 € 22.01.2021 01.02.2021 Faktúra
20210217 Servisné práce 1.07.-30.9.2021 Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Asseco Solutions,a.s. 00602311 387,14 € 09.07.2021 24.07.2021 Faktúra
20210120 Servisná prehliadka TOYOTA Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 PK AUTO, spol. s r.o. 31733174 135,02 € 05.05.2021 07.05.2021 Faktúra
20200386 Servis výťahov za 4Q Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Peter Slávik - VÝŤAHY 47361808 145,38 € 12.01.2021 01.02.2021 Faktúra
20210184 Servis výťahov za 2Q/2021 Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Peter Slávik - VÝŤAHY 47361808 314,38 € 18.06.2021 07.07.2021 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »