Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
20210138 Mobil Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Orange Slovensko, a.s. 35697270 22,00 € 14.05.2021 25.05.2021 Faktúra
20210139 Školenie Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Nezisková organizácia VESNA 45739153 36,06 € 14.05.2021 21.05.2021 Faktúra
20210140 Materiál údržba Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 LEPAL TECHNIK, spol. s r.o. 36505455 22,70 € 19.05.2021 25.05.2021 Faktúra
20210141 Materiál-údržba Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 JARKOP s.r.o. 52087182 34,90 € 21.05.2021 07.07.2021 Faktúra
20210142 Router Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 IKAS, s.r.o. 36475891 60,00 € 28.05.2021 07.07.2021 Faktúra
20210143 Inzercia Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 LINI PRESS s.r.o. 36716944 22,60 € 31.05.2021 07.07.2021 Faktúra
20210144 Výmena žalúzii Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 CRvision s.r.o. 43885543 635,00 € 31.05.2021 07.07.2021 Faktúra
20210145 Teplo 5/2021 Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko 47189975 6 200,00 € 31.05.2021 02.06.2021 Faktúra
20210146 Virtuálna knižnica 5/2021 Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 KOMENSKY, s.r.o. 43908977 16,56 € 02.06.2021 07.07.2021 Faktúra
20210147 Stravné lístky Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 3 906,00 € 02.06.2021 07.07.2021 Faktúra
20210148 Materiál-údržba automobil.parku Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Dušan Demjan - Dušan Demjan - ORION 14292033 48,82 € 04.06.2021 07.07.2021 Faktúra
20210149 Materiál-údržba Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 LEPAL TECHNIK, spol. s r.o. 36505455 63,94 € 04.06.2021 07.07.2021 Faktúra
20210150 KHM Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 IKAS, s.r.o. 36475891 170,00 € 04.06.2021 07.07.2021 Faktúra
20210151 Zmluvný servis výpočtovej techniky 06/2021 Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 IKAS, s.r.o. 36475891 102,00 € 04.06.2021 07.07.2021 Faktúra
20210152 Internet Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Slovak Telekom, a.s. 35763469 58,80 € 10.06.2021 07.07.2021 Faktúra
20210153 Internet Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Slovak Telekom, a.s. 35763469 23,86 € 10.06.2021 07.07.2021 Faktúra
20210154 Internet Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Slovak Telekom, a.s. 35763469 21,89 € 10.06.2021 07.07.2021 Faktúra
20210155 Telefón Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Slovak Telekom, a.s. 35763469 11,98 € 10.06.2021 07.07.2021 Faktúra
20210156 Elektrina Mierová 5/2021 Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Východoslovenska energetika a.s. 44483767 1 812,50 € 10.06.2021 11.06.2021 Faktúra
20210157 Elektrina Družstevná 5/2021 Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Východoslovenska energetika a.s. 44483767 343,39 € 10.06.2021 11.06.2021 Faktúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »