20210138 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
22,00 € |
14.05.2021 |
|
|
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
20210139 |
Školenie |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Nezisková organizácia VESNA |
45739153 |
|
36,06 € |
14.05.2021 |
|
|
21.05.2021 |
|
|
Faktúra |
20210140 |
Materiál údržba |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
LEPAL TECHNIK, spol. s r.o. |
36505455 |
|
22,70 € |
19.05.2021 |
|
|
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
20210141 |
Materiál-údržba |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
JARKOP s.r.o. |
52087182 |
|
34,90 € |
21.05.2021 |
|
|
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
20210142 |
Router |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
IKAS, s.r.o. |
36475891 |
|
60,00 € |
28.05.2021 |
|
|
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
20210143 |
Inzercia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
LINI PRESS s.r.o. |
36716944 |
|
22,60 € |
31.05.2021 |
|
|
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
20210144 |
Výmena žalúzii |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
CRvision s.r.o. |
43885543 |
|
635,00 € |
31.05.2021 |
|
|
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
20210145 |
Teplo 5/2021 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko |
47189975 |
|
6 200,00 € |
31.05.2021 |
|
|
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
20210146 |
Virtuálna knižnica 5/2021 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
KOMENSKY, s.r.o. |
43908977 |
|
16,56 € |
02.06.2021 |
|
|
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
20210147 |
Stravné lístky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
3 906,00 € |
02.06.2021 |
|
|
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
20210148 |
Materiál-údržba automobil.parku |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Dušan Demjan - Dušan Demjan - ORION |
14292033 |
|
48,82 € |
04.06.2021 |
|
|
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
20210149 |
Materiál-údržba |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
LEPAL TECHNIK, spol. s r.o. |
36505455 |
|
63,94 € |
04.06.2021 |
|
|
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
20210150 |
KHM |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
IKAS, s.r.o. |
36475891 |
|
170,00 € |
04.06.2021 |
|
|
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
20210151 |
Zmluvný servis výpočtovej techniky 06/2021 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
IKAS, s.r.o. |
36475891 |
|
102,00 € |
04.06.2021 |
|
|
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
20210152 |
Internet |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
10.06.2021 |
|
|
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
20210153 |
Internet |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
23,86 € |
10.06.2021 |
|
|
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
20210154 |
Internet |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
21,89 € |
10.06.2021 |
|
|
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
20210155 |
Telefón |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
11,98 € |
10.06.2021 |
|
|
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
20210156 |
Elektrina Mierová 5/2021 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Východoslovenska energetika a.s. |
44483767 |
|
1 812,50 € |
10.06.2021 |
|
|
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
20210157 |
Elektrina Družstevná 5/2021 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Východoslovenska energetika a.s. |
44483767 |
|
343,39 € |
10.06.2021 |
|
|
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |