DD21 s.r.o.


Informácie
  • Názov: DD21 s.r.o.
  • IČO: 43818030
  • Adresa: Švábska 107, 080 05 PREŠOV - Šváby

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ 
0040/20 Prenájom kopírky Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 DD21 s.r.o. 43818030 81,22 € 07.02.2020 24.02.2020 Faktúra
0005/20 prenájom kopírky - za kópie Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 DD21 s.r.o. 43818030 305,96 € 09.01.2020 24.02.2020 Faktúra
0082/20 prenájom kopírky - kópie Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 DD21 s.r.o. 43818030 230,65 € 06.04.2020 21.04.2020 Faktúra
0108/20 prenájom kopírky - kópie Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 DD21 s.r.o. 43818030 120,53 € 15.05.2020 22.05.2020 Faktúra
0201/20 nájom kopírky -kópie Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 DD21 s.r.o. 43818030 645,72 € 05.10.2020 08.10.2020 Faktúra
0253/20 nájom kopírky - kópie Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 DD21 s.r.o. 43818030 193,19 € 07.12.2020 11.12.2020 Faktúra
0272/20 nájom kopírky - počet kópií Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 DD21 s.r.o. 43818030 29,40 € 30.12.2020 20.01.2021 Faktúra
0081/24 prenájom kopírky -počet kópií Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 DD21 s.r.o. 43818030 89,14 € 16.04.2024 25.04.2024 Faktúra
0024/24 prenájom kopírky - počet kópií Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 DD21 s.r.o. 43818030 200,90 € 06.02.2024 15.02.2024 Faktúra
0035/21 respirátory FF2 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 DD21 s.r.o. 43818030 150,00 € 16.02.2021 26.02.2021 Faktúra
0043/21 respirátor FF2 150 ks Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 DD21 s.r.o. 43818030 150,00 € 26.02.2021 09.03.2021 Faktúra
0336/23 prenájom kopírky - počet kópií Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 DD21 s.r.o. 43818030 81,70 € 03.01.2024 23.01.2024 Faktúra
0065/21 respirátor FF2 biely, bez výdych. ventilu Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 DD21 s.r.o. 43818030 208,80 € 29.03.2021 07.04.2021 Faktúra
0308/23 prenájom kopírky - počet kópií Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 DD21 s.r.o. 43818030 232,21 € 13.12.2023 18.12.2023 Faktúra
0089/21 respirátory FFP2 certifikované v počte 6000 ks Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 DD21 s.r.o. 43818030 5 005,20 € 19.04.2021 27.04.2021 Faktúra
0117/21 nájom kopírky - počet kópií Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 DD21 s.r.o. 43818030 406,28 € 14.06.2021 17.06.2021 Faktúra
0116/21 nájom kopírky - počet kópií Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 DD21 s.r.o. 43818030 200,30 € 14.06.2021 17.06.2021 Faktúra
0143/21 nájom kopírky - počet kópií Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 DD21 s.r.o. 43818030 117,91 € 19.07.2021 05.08.2021 Faktúra
0190/21 inštalácia zariadenia a všeobecný materiál Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 DD21 s.r.o. 43818030 240,00 € 08.09.2021 28.09.2021 Faktúra
0200/21 nájom kopírky - počet kópií Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 DD21 s.r.o. 43818030 269,66 € 04.10.2021 07.10.2021 Faktúra
1 2 3 »