Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0343/23 odmena za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice 12/2023 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Komenský, s.r.o 43908977 11,34 € 03.01.2024 25.01.2024 Faktúra
0342/23 za služby PO a BOZP 4.Q.2023 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Ing. Peter Huray 43636373 165,00 € 03.01.2024 25.01.2024 Faktúra
0341/23 teplo 12/2023 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. 31728812 7 414,66 € 12.01.2024 26.01.2024 Faktúra
0340/23 mesačný poplatok Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Slovak Telekom a.s. 35763469 28,99 € 11.01.2024 25.01.2024 Faktúra
0339/23 servis výťahu za 4.Q.2023 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 VÝŤAHY - Peter Slávik 47361808 103,70 € 03.01.2024 25.01.2024 Faktúra
0337/23 mesačný poplatok Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 O2 Slovakia 35848863 9,00 € 10.01.2024 26.01.2024 Faktúra
0336/23 prenájom kopírky - počet kópií Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 DD21 s.r.o. 43818030 81,70 € 03.01.2024 23.01.2024 Faktúra
0335/23 prenájom rohoží 12/2023 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Lindstrom, s.r.o. 35742364 39,17 € 04.01.2024 25.01.2024 Faktúra
0101/24 maľovanie spoločenskej miestnosti na ŠI Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 VIV-MONT s.r.o. 52339424 2 087,52 € 10.05.2024 17.05.2024 Faktúra
0100/24 kryt na fotobunku Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 STUDIO H+H s.r.o. 03522865 16,35 € 14.05.2024 17.05.2024 Faktúra
0099/24 nájom kopírky Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 XEROX LIMITED 30814677 370,62 € 03.05.2024 17.05.2024 Faktúra
0098/24 ochrana objektu 6/2024 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 00151866 12,28 € 02.05.2024 17.05.2024 Faktúra
0097/24 nákup tonerov Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 CAMEA SK, s.r.o. 36468924 125,27 € 03.05.2024 17.05.2024 Faktúra
0095/24 ochrana objektu 5/2024 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 00151866 12,28 € 02.05.2024 10.05.2024 Faktúra
0094/24 za podanú stravu žiakom Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Alena Vassová 41581997 5 889,00 € 02.05.2024 10.05.2024 Faktúra
0093/24 za podanú stravu zamestnancom Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Alena Vassová 41581997 1 896,00 € 02.05.2024 10.05.2024 Faktúra
0092/24 prenájom rohoží Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Lindstrom, s.r.o. 35742364 42,19 € 25.04.2024 10.05.2024 Faktúra
0091/24 záchranársky batoh Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 HomeGym s.r.o. 27708144 93,83 € 25.04.2024 04.05.2024 Faktúra
0089/24 mesačný poplatok Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Orange Slovensko a.s. 35697270 47,00 € 24.04.2024 04.05.2024 Faktúra
0088/24 el. energia 3/2024 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 284,43 € 16.04.2024 04.05.2024 Faktúra
0087/24 konzultačné služby Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 JUDr. Danica Bedlovičová a spol. s.r.o. 50341286 40,00 € 22.04.2024 04.05.2024 Faktúra
0086/24 servis výťahu 2.Q.2024 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Schindler výťahy a eskalátory a.s. 31402828 256,30 € 16.04.2024 25.04.2024 Faktúra
0085/24 balík porada -porada ekonómov Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Škola v prírode Detský raj 00186759 108,00 € 16.04.2024 25.04.2024 Faktúra
0084/24 nové verzie Magma 2.Q.2024 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 25,49 € 16.04.2024 25.04.2024 Faktúra
0083/24 teplo 3/2024 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. 31728812 4 983,74 € 15.04.2024 25.04.2024 Faktúra
0082/24 MikroTik router BOARD Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 FOCUS-computer s.r.o. 36188778 89,22 € 17.04.2024 25.04.2024 Faktúra
0081/24 prenájom kopírky -počet kópií Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 DD21 s.r.o. 43818030 89,14 € 16.04.2024 25.04.2024 Faktúra
0080/24 čistiaci a kancelárský materiál Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 KRÍDLA, s.r.o.,veľkoobchod 36466778 460,96 € 16.04.2024 25.04.2024 Faktúra
0079/24 za služby v hoteli DIXON v dňoch 18.4.-19.4.2024 pre 3 osoby - porada riaditeľov a ZRŠ Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 MUDr. Juraj Sninský - DIXON RESORT 17840775 238,20 € 16.04.2024 23.04.2024 Faktúra
0078/24 mesačný poplatok Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 O2 Slovakia 35848863 9,00 € 11.04.2024 23.04.2024 Faktúra
1 2 3 4 »