0008/24 |
aSc agenda Komplet 200-299 žiakov SŠ 2024 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
ASC Applied Software Concultants, s.r.o. |
31361161 |
|
589,00 € |
09.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
0077/24 |
balík porada - porada riaditeľov |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
108,00 € |
08.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0085/24 |
balík porada -porada ekonómov |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
108,00 € |
16.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0080/24 |
čistiaci a kancelárský materiál |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
KRÍDLA, s.r.o.,veľkoobchod |
36466778 |
|
460,96 € |
16.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0029/24 |
členský poplatok 2024 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Asociácia SZŠ |
35508086 |
|
300,00 € |
11.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0028/24 |
členský poplatok 2024 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
SANET Združenie použ. Slov.akad.dát. siete |
17055270 |
|
33,00 € |
01.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0040/24 |
členský poplatok na rok 2024 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce |
35532882 |
|
35,00 € |
16.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0005/24 |
degustácia a obedové menu na deň učiteľov |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ostrožovič spol. s r.o. |
31707751 |
|
1 958,97 € |
25.04.2024 |
|
|
04.05.2024 |
|
|
Faktúra |
0014/24 |
držiak na mikrofón |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
MUZIKER, a.s. |
35840773 |
|
44,82 € |
30.01.2024 |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0010/24 |
EduPage eGovernment modul pre školy do 300 žiakov |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
ASC Applied Software Concultants, s.r.o. |
31361161 |
|
228,00 € |
12.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
0043/24 |
el. energia 1/2024 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 379,21 € |
19.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0015/24 |
el. energia 12/2023 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 864,94 € |
17.01.2024 |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0061/24 |
el. energia 2/2024 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 223,64 € |
15.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0088/24 |
el. energia 3/2024 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 284,43 € |
16.04.2024 |
|
|
04.05.2024 |
|
|
Faktúra |
0032/24 |
koberec aula |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
INTERIÉR INVEST, s.r.o. |
36190381 |
|
260,63 € |
13.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0087/24 |
konzultačné služby |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
JUDr. Danica Bedlovičová a spol. s.r.o. |
50341286 |
|
40,00 € |
22.04.2024 |
|
|
04.05.2024 |
|
|
Faktúra |
0044/24 |
licencie na užívanie softveru Microsoft Office, Windows |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
PRIHODA s.r.o. |
46317236 |
|
560,00 € |
21.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0036/24 |
LK - ubytovanie 43 žiakov od 5.2.-9.2.2024 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Jánošík Finance Group s. r. o. |
53394011 |
|
5 160,00 € |
13.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0031/24 |
magnetická vitrína |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
333,60 € |
07.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0340/23 |
mesačný poplatok |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
28,99 € |
11.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
0337/23 |
mesačný poplatok |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
O2 Slovakia |
35848863 |
|
9,00 € |
10.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
0018/24 |
mesačný poplatok |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
47,00 € |
24.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0033/24 |
mesačný poplatok |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
28,80 € |
08.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0035/24 |
mesačný poplatok |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
O2 Slovakia |
35848863 |
|
9,00 € |
12.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0050/24 |
mesačný poplatok |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
47,10 € |
04.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0057/24 |
mesačný poplatok |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
O2 Slovakia |
35848863 |
|
9,00 € |
12.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0054/24 |
mesačný poplatok |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
28,84 € |
08.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0066/24 |
mesačný poplatok |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
48,56 € |
25.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0078/24 |
mesačný poplatok |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
O2 Slovakia |
35848863 |
|
9,00 € |
11.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0076/24 |
mesačný poplatok |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
28,97 € |
09.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |