Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0038/24 preprava žiakov na LK Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Migaľbus s.r.o. 55293263 1 290,00 € 16.02.2024 22.02.2024 Faktúra
0036/24 LK - ubytovanie 43 žiakov od 5.2.-9.2.2024 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Jánošík Finance Group s. r. o. 53394011 5 160,00 € 13.02.2024 22.02.2024 Faktúra
0012/24 vzdelávanie s Dr. Robertom Krause - celodenný workshop Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 BLUEMAX Trainings s.r.o. 53200535 3 800,00 € 15.01.2024 26.01.2024 Faktúra
0046/24 Stavebné úpravy - miestnosť 110 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 VIV-MONT s.r.o. 52339424 4 944,10 € 23.02.2024 05.03.2024 Faktúra
0060/24 oprava prasknutého potrubia v budove ŠI Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 VIV-MONT s.r.o. 52339424 2 010,00 € 20.03.2024 26.03.2024 Faktúra
0101/24 maľovanie spoločenskej miestnosti na ŠI Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 VIV-MONT s.r.o. 52339424 2 087,52 € 10.05.2024 17.05.2024 Faktúra
0001/24 Slávnostný obed Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 PHHE, s. r. o. 52246795 1 440,00 € 18.01.2024 02.02.2024 Faktúra
0034/24 perá s potlačou, samolepka na poznámkový blok webinár Dr. Krause Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 WM Agentúra, s.r.o. 50469665 105,13 € 12.02.2024 21.02.2024 Faktúra
0045/24 Obal formát A3 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 WM Agentúra, s.r.o. 50469665 630,00 € 22.02.2024 05.03.2024 Faktúra
0002/24 poplatok on-line seminár Šikana a diskriminácia v školstve Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 JUDr. Danica Bedlovičová a spol. s.r.o. 50341286 55,00 € 09.01.2024 25.01.2024 Faktúra
0087/24 konzultačné služby Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 JUDr. Danica Bedlovičová a spol. s.r.o. 50341286 40,00 € 22.04.2024 04.05.2024 Faktúra
0339/23 servis výťahu za 4.Q.2023 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 VÝŤAHY - Peter Slávik 47361808 103,70 € 03.01.2024 25.01.2024 Faktúra
0068/24 servis výťahu 1.Q.2024 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 VÝŤAHY - Peter Slávik 47361808 123,70 € 03.04.2024 10.04.2024 Faktúra
0071/24 služby v zmysle nariadenia GDPR 1.Q.2024 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 CUBS plus, s.r.o. 46943404 104,40 € 04.04.2024 20.04.2024 Faktúra
0002/24 pohahkový balíček - deň učiteľov Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 OVOCNÁ ZÁHRADA s.r.o. 46937137 276,36 € 08.04.2024 25.04.2024 Faktúra
0037/24 Z Mapy VKÚ záloha Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 VKÚ Harmanec, s.r.o. 46747770 560,90 € 19.02.2024 22.02.2024 Faktúra
0044/24 licencie na užívanie softveru Microsoft Office, Windows Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 PRIHODA s.r.o. 46317236 560,00 € 21.02.2024 05.03.2024 Faktúra
0062/24 štvrťročná kontrola EZS a kamerového systému Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Ing. Jaroslav Šimko -SIMEXING 44939141 144,00 € 20.03.2024 28.03.2024 Faktúra
0031/24 magnetická vitrína Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 B2B Partner s.r.o. 44413467 333,60 € 07.02.2024 21.02.2024 Faktúra
0026/24 odborná prehliadka - nudzové osvetlenie Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Ing. Ján Struňák 44014571 150,00 € 05.02.2024 15.02.2024 Faktúra
0343/23 odmena za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice 12/2023 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Komenský, s.r.o 43908977 11,34 € 03.01.2024 25.01.2024 Faktúra
0336/23 prenájom kopírky - počet kópií Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 DD21 s.r.o. 43818030 81,70 € 03.01.2024 23.01.2024 Faktúra
0024/24 prenájom kopírky - počet kópií Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 DD21 s.r.o. 43818030 200,90 € 06.02.2024 15.02.2024 Faktúra
0081/24 prenájom kopírky -počet kópií Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 DD21 s.r.o. 43818030 89,14 € 16.04.2024 25.04.2024 Faktúra
0342/23 za služby PO a BOZP 4.Q.2023 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Ing. Peter Huray 43636373 165,00 € 03.01.2024 25.01.2024 Faktúra
0070/24 služby technika BOZP a PO 1.Q.2024 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Ing. Peter Huray 43636373 165,00 € 03.04.2024 20.04.2024 Faktúra
0021/24 za podanú stravu zamestnancom 1/2024 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Alena Vassová 41581997 1 614,00 € 01.02.2024 14.02.2024 Faktúra
0020/24 za podanú stravu žiakom 1/2024 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Alena Vassová 41581997 5 031,60 € 01.02.2024 14.02.2024 Faktúra
0047/24 za podanú stravu žiakom 2/2024 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Alena Vassová 41581997 4 899,00 € 27.02.2024 08.03.2024 Faktúra
0049/24 za podanú stravu zamestnancom Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Alena Vassová 41581997 1 782,00 € 23.02.2024 13.03.2024 Faktúra
1 2 3 4 »