0038/24 |
preprava žiakov na LK |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Migaľbus s.r.o. |
55293263 |
|
1 290,00 € |
16.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0036/24 |
LK - ubytovanie 43 žiakov od 5.2.-9.2.2024 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Jánošík Finance Group s. r. o. |
53394011 |
|
5 160,00 € |
13.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0012/24 |
vzdelávanie s Dr. Robertom Krause - celodenný workshop |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
BLUEMAX Trainings s.r.o. |
53200535 |
|
3 800,00 € |
15.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
0046/24 |
Stavebné úpravy - miestnosť 110 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
VIV-MONT s.r.o. |
52339424 |
|
4 944,10 € |
23.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0060/24 |
oprava prasknutého potrubia v budove ŠI |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
VIV-MONT s.r.o. |
52339424 |
|
2 010,00 € |
20.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0101/24 |
maľovanie spoločenskej miestnosti na ŠI |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
VIV-MONT s.r.o. |
52339424 |
|
2 087,52 € |
10.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
0001/24 |
Slávnostný obed |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
PHHE, s. r. o. |
52246795 |
|
1 440,00 € |
18.01.2024 |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0034/24 |
perá s potlačou, samolepka na poznámkový blok webinár Dr. Krause |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
WM Agentúra, s.r.o. |
50469665 |
|
105,13 € |
12.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0045/24 |
Obal formát A3 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
WM Agentúra, s.r.o. |
50469665 |
|
630,00 € |
22.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0002/24 |
poplatok on-line seminár Šikana a diskriminácia v školstve |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
JUDr. Danica Bedlovičová a spol. s.r.o. |
50341286 |
|
55,00 € |
09.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
0087/24 |
konzultačné služby |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
JUDr. Danica Bedlovičová a spol. s.r.o. |
50341286 |
|
40,00 € |
22.04.2024 |
|
|
04.05.2024 |
|
|
Faktúra |
0339/23 |
servis výťahu za 4.Q.2023 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
VÝŤAHY - Peter Slávik |
47361808 |
|
103,70 € |
03.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
0068/24 |
servis výťahu 1.Q.2024 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
VÝŤAHY - Peter Slávik |
47361808 |
|
123,70 € |
03.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0071/24 |
služby v zmysle nariadenia GDPR 1.Q.2024 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
104,40 € |
04.04.2024 |
|
|
20.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0002/24 |
pohahkový balíček - deň učiteľov |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
OVOCNÁ ZÁHRADA s.r.o. |
46937137 |
|
276,36 € |
08.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0037/24 |
Z Mapy VKÚ záloha |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
VKÚ Harmanec, s.r.o. |
46747770 |
|
560,90 € |
19.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0044/24 |
licencie na užívanie softveru Microsoft Office, Windows |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
PRIHODA s.r.o. |
46317236 |
|
560,00 € |
21.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0062/24 |
štvrťročná kontrola EZS a kamerového systému |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ing. Jaroslav Šimko -SIMEXING |
44939141 |
|
144,00 € |
20.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0031/24 |
magnetická vitrína |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
333,60 € |
07.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0026/24 |
odborná prehliadka - nudzové osvetlenie |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ing. Ján Struňák |
44014571 |
|
150,00 € |
05.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0343/23 |
odmena za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice 12/2023 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Komenský, s.r.o |
43908977 |
|
11,34 € |
03.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
0336/23 |
prenájom kopírky - počet kópií |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
81,70 € |
03.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
0024/24 |
prenájom kopírky - počet kópií |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
200,90 € |
06.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0081/24 |
prenájom kopírky -počet kópií |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
89,14 € |
16.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0342/23 |
za služby PO a BOZP 4.Q.2023 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ing. Peter Huray |
43636373 |
|
165,00 € |
03.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
0070/24 |
služby technika BOZP a PO 1.Q.2024 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ing. Peter Huray |
43636373 |
|
165,00 € |
03.04.2024 |
|
|
20.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0021/24 |
za podanú stravu zamestnancom 1/2024 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Alena Vassová |
41581997 |
|
1 614,00 € |
01.02.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0020/24 |
za podanú stravu žiakom 1/2024 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Alena Vassová |
41581997 |
|
5 031,60 € |
01.02.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0047/24 |
za podanú stravu žiakom 2/2024 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Alena Vassová |
41581997 |
|
4 899,00 € |
27.02.2024 |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0049/24 |
za podanú stravu zamestnancom |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Alena Vassová |
41581997 |
|
1 782,00 € |
23.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |