Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0336/23 prenájom kopírky - počet kópií Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 DD21 s.r.o. 43818030 81,70 € 03.01.2024 23.01.2024 Faktúra
0024/24 prenájom kopírky - počet kópií Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 DD21 s.r.o. 43818030 200,90 € 06.02.2024 15.02.2024 Faktúra
0081/24 prenájom kopírky -počet kópií Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 DD21 s.r.o. 43818030 89,14 € 16.04.2024 25.04.2024 Faktúra
0021/24 za podanú stravu zamestnancom 1/2024 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Alena Vassová 41581997 1 614,00 € 01.02.2024 14.02.2024 Faktúra
0020/24 za podanú stravu žiakom 1/2024 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Alena Vassová 41581997 5 031,60 € 01.02.2024 14.02.2024 Faktúra
0047/24 za podanú stravu žiakom 2/2024 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Alena Vassová 41581997 4 899,00 € 27.02.2024 08.03.2024 Faktúra
0049/24 za podanú stravu zamestnancom Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Alena Vassová 41581997 1 782,00 € 23.02.2024 13.03.2024 Faktúra
0064/24 za podanú stravu zamestnancom Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Alena Vassová 41581997 2 178,00 € 03.04.2024 10.04.2024 Faktúra
0065/24 za podanú stravu žiakom Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Alena Vassová 41581997 5 863,20 € 03.04.2024 10.04.2024 Faktúra
0030/24 tablet, inštalačný materiál Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Alza.cz 27082440 189,71 € 13.02.2024 15.02.2024 Faktúra
0009/24 nové verzia Magma od 1-3/2024 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 25,49 € 10.01.2024 26.01.2024 Faktúra
0073/24 Systémová podpora Magma 1.Q.2024 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 135,29 € 03.04.2024 20.04.2024 Faktúra
0084/24 nové verzie Magma 2.Q.2024 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 25,49 € 16.04.2024 25.04.2024 Faktúra
0008/24 aSc agenda Komplet 200-299 žiakov SŠ 2024 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 ASC Applied Software Concultants, s.r.o. 31361161 589,00 € 09.01.2024 25.01.2024 Faktúra
0010/24 EduPage eGovernment modul pre školy do 300 žiakov Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 ASC Applied Software Concultants, s.r.o. 31361161 228,00 € 12.01.2024 26.01.2024 Faktúra
0029/24 členský poplatok 2024 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Asociácia SZŠ 35508086 300,00 € 11.01.2024 15.02.2024 Faktúra
0007/24 za RAP služby za rok 2024 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Asseco Solutions, a.s. 00602311 964,51 € 09.01.2024 25.01.2024 Faktúra
0003/24 RAP za modul zverejňovania na rok 2024 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Asseco Solutions, a.s. 00602311 32,27 € 03.01.2024 25.01.2024 Faktúra
0013/24 servisné práce SPIN 1-3/2024 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Asseco Solutions, a.s. 00602311 387,14 € 12.01.2024 26.01.2024 Faktúra
0019/24 online školenie úzavierkové práce Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Asseco Solutions, a.s. 00602311 71,70 € 25.01.2024 13.02.2024 Faktúra
0074/24 servisné práce 2.Q.2024 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Asseco Solutions, a.s. 00602311 387,14 € 03.04.2024 20.04.2024 Faktúra
0031/24 magnetická vitrína Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 B2B Partner s.r.o. 44413467 333,60 € 07.02.2024 21.02.2024 Faktúra
0012/24 vzdelávanie s Dr. Robertom Krause - celodenný workshop Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 BLUEMAX Trainings s.r.o. 53200535 3 800,00 € 15.01.2024 26.01.2024 Faktúra
0071/24 služby v zmysle nariadenia GDPR 1.Q.2024 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 CUBS plus, s.r.o. 46943404 104,40 € 04.04.2024 20.04.2024 Faktúra
0082/24 MikroTik router BOARD Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 FOCUS-computer s.r.o. 36188778 89,22 € 17.04.2024 25.04.2024 Faktúra
0091/24 záchranársky batoh Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 HomeGym s.r.o. 27708144 93,83 € 25.04.2024 04.05.2024 Faktúra
0341/23 teplo 12/2023 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. 31728812 7 414,66 € 12.01.2024 26.01.2024 Faktúra
0041/24 teplo 1/2024 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. 31728812 8 964,91 € 19.02.2024 05.03.2024 Faktúra
0059/24 teplo 2/2024 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. 31728812 5 720,03 € 14.03.2024 26.03.2024 Faktúra
0083/24 teplo 3/2024 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. 31728812 4 983,74 € 15.04.2024 25.04.2024 Faktúra
1 2 3 4 »