Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0239/23 oprava faktúrovaných údajov za 3/2023 - FA 8409947578 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 -288,50 € 12.10.2023 18.10.2023 Faktúra
0245/23 zhotovenie informačnej tabule k ENVIRO projektu zateplenie telocvične Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 WM Agentúra, s.r.o. 50469665 35,00 € 12.10.2023 18.10.2023 Faktúra
0247/23 knihy biológia 71 ks Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Martinus.sk., s.r.o 36440531 1 128,90 € 12.10.2023 18.10.2023 Faktúra
0249/23 prenájom rohoží Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Lindstrom, s.r.o. 35742364 39,17 € 12.10.2023 25.10.2023 Faktúra
0236/23 prenájom kopírky - počet kópií Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 DD21 s.r.o. 43818030 590,64 € 11.10.2023 17.10.2023 Faktúra
0244/23 mesačný poplatok Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 O2 Slovakia 35848863 9,00 € 11.10.2023 18.10.2023 Faktúra
0248/23 vypracovanie energetického certifikátu zateplenie telocvične Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 LicEA s.r.o. 50022571 1 536,00 € 11.10.2023 18.10.2023 Faktúra
0235/23 oprava podlahovej krytiny v budove ŠI Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 VIV-MONT s.r.o. 52339424 1 999,87 € 10.10.2023 17.10.2023 Faktúra
0246/23 nové verzie Magma Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 AutoCont s.r.o. 36396222 25,49 € 10.10.2023 18.10.2023 Faktúra
0243/23 ochranné pracovné odevy a obuv upratovačky, školník Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Wintex s.r.o. 31700438 461,05 € 10.10.2023 18.10.2023 Faktúra
0238/23 mesačný poplatok Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Slovak Telekom a.s. 35763469 29,33 € 06.10.2023 17.10.2023 Faktúra
0228/23 mikasa lopty vybíjana 2 ks Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Internet Mall Slovakia s.r.o. 35950226 33,86 € 05.10.2023 09.10.2023 Faktúra
0237/23 servisné práce SPIN za 4.Q.2023 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Asseco Solutions, a.s. 00602311 387,14 € 05.10.2023 17.10.2023 Faktúra
0233/23 Služby pri implementácii spracovania osobných údajov 3.Q.2023 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 CUBS plus, s.r.o. 46943404 104,40 € 04.10.2023 17.10.2023 Faktúra
0224/23 za podanú stravu žiakom Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Alena Vassová 41581997 6 232,80 € 02.10.2023 05.10.2023 Faktúra
0223/23 za podanú stravu zamestnancom Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Alena Vassová 41581997 2 406,00 € 02.10.2023 05.10.2023 Faktúra
0226/23 knihy Fyzika 33 ks Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Škola.sk, s. r. o. 50293893 485,16 € 02.10.2023 09.10.2023 Faktúra
0227/23 knihy Občianska náuka 60 ks Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Orbis Pictus Intropolitana spol. s.r.o. 17323266 288,00 € 02.10.2023 09.10.2023 Faktúra
0234/23 odmena za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice 9/2023 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Komenský, s.r.o 43908977 11,34 € 02.10.2023 17.10.2023 Faktúra
0232/23 za služby technika BOZP a PO 3.Q.2023 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Ing. Peter Huray 43636373 165,00 € 02.10.2023 17.10.2023 Faktúra
0231/23 systémová podpora MAGMA 3.Q.2023 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 AutoCont s.r.o. 36396222 135,29 € 02.10.2023 17.10.2023 Faktúra
0215/23 prepäťová ochrana Philips 8x zásuvka 3ks Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 ELEKTROSPED, a. s. 35765038 63,20 € 29.09.2023 29.09.2023 Faktúra
0230/23 matematika pracovný zošit 35 ks Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Richard Šrobár - LITTERA 33580511 157,50 € 29.09.2023 17.10.2023 Faktúra
0214/23 licencia na 12 m: e - tlačiva Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 ŠEVT a.s. 31331131 250,00 € 26.09.2023 27.09.2023 Faktúra
0213/23 zákony r. 2024 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 PORADCA, s.r.o. 36371271 88,00 € 25.09.2023 27.09.2023 Faktúra
0221/23 stôl ESO lichobežník zelený 16 ks Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Daffer spol. s.r.o. 36320439 2 192,00 € 25.09.2023 05.10.2023 Faktúra
0222/23 servis výťahu 3.Q.2023 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 VÝŤAHY - Peter Slávik 47361808 162,40 € 25.09.2023 05.10.2023 Faktúra
0225/23 mesačný poplatok Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Orange Slovensko a.s. 35697270 47,00 € 25.09.2023 09.10.2023 Faktúra
0229/23 vodné stočné 17.6-19.9/2023 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Východosl.vod.spoločnosť 36570480 2 054,20 € 25.09.2023 17.10.2023 Faktúra
0219/23 poistné úraz SMV 10-12/2023 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Union poisťovňa, a.s. 31322051 13,00 € 22.09.2023 04.10.2023 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »