0057/24 |
mesačný poplatok |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
O2 Slovakia |
35848863 |
|
9,00 € |
12.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0078/24 |
mesačný poplatok |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
O2 Slovakia |
35848863 |
|
9,00 € |
11.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0082/24 |
MikroTik router BOARD |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
FOCUS-computer s.r.o. |
36188778 |
|
89,22 € |
17.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0032/24 |
koberec aula |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
INTERIÉR INVEST, s.r.o. |
36190381 |
|
260,63 € |
13.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0009/24 |
nové verzia Magma od 1-3/2024 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
10.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
0073/24 |
Systémová podpora Magma 1.Q.2024 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
03.04.2024 |
|
|
20.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0084/24 |
nové verzie Magma 2.Q.2024 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
16.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0056/24 |
ubytovanie PZ maturita Prešov |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Pozemné staviteľstvo, a.s. |
36454508 |
|
1 030,50 € |
07.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0075/24 |
výmena oleja, servisná prehliadka SMV |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Š - AUTOSERVIS Vranov, s.r.o. |
36455385 |
|
275,65 € |
08.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0017/24 |
poznámkový blok 170 ks na workshop s Dr. Krause |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
KRÍDLA, s.r.o.,veľkoobchod |
36466778 |
|
99,96 € |
23.01.2024 |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0016/24 |
poradač pakový 20 ks |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
KRÍDLA, s.r.o.,veľkoobchod |
36466778 |
|
37,20 € |
23.01.2024 |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0080/24 |
čistiaci a kancelárský materiál |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
KRÍDLA, s.r.o.,veľkoobchod |
36466778 |
|
460,96 € |
16.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0097/24 |
nákup tonerov |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
CAMEA SK, s.r.o. |
36468924 |
|
125,27 € |
03.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
0003/24 |
prepravné služby deň učiteľov |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
SAD a.s. |
36477508 |
|
340,00 € |
22.04.2024 |
|
|
04.05.2024 |
|
|
Faktúra |
0006/24 |
pranie prádla |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
UEZ s.r.o. |
36483745 |
|
56,38 € |
16.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
0027/24 |
pranie prádla |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
UEZ s.r.o. |
36483745 |
|
246,10 € |
05.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0072/24 |
pranie prádla |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
UEZ s.r.o. |
36483745 |
|
129,69 € |
15.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0063/24 |
vodné, stočné od 09.12.2023-18.03.2024 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Východosl.vod.spoločnosť |
36570480 |
|
2 598,53 € |
22.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0021/24 |
za podanú stravu zamestnancom 1/2024 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Alena Vassová |
41581997 |
|
1 614,00 € |
01.02.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0020/24 |
za podanú stravu žiakom 1/2024 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Alena Vassová |
41581997 |
|
5 031,60 € |
01.02.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0047/24 |
za podanú stravu žiakom 2/2024 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Alena Vassová |
41581997 |
|
4 899,00 € |
27.02.2024 |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0049/24 |
za podanú stravu zamestnancom |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Alena Vassová |
41581997 |
|
1 782,00 € |
23.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0064/24 |
za podanú stravu zamestnancom |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Alena Vassová |
41581997 |
|
2 178,00 € |
03.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0065/24 |
za podanú stravu žiakom |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Alena Vassová |
41581997 |
|
5 863,20 € |
03.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0093/24 |
za podanú stravu zamestnancom |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Alena Vassová |
41581997 |
|
1 896,00 € |
02.05.2024 |
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
0094/24 |
za podanú stravu žiakom |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Alena Vassová |
41581997 |
|
5 889,00 € |
02.05.2024 |
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
0342/23 |
za služby PO a BOZP 4.Q.2023 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ing. Peter Huray |
43636373 |
|
165,00 € |
03.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
0070/24 |
služby technika BOZP a PO 1.Q.2024 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ing. Peter Huray |
43636373 |
|
165,00 € |
03.04.2024 |
|
|
20.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0336/23 |
prenájom kopírky - počet kópií |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
81,70 € |
03.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
0024/24 |
prenájom kopírky - počet kópií |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
200,90 € |
06.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |