Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0035/24 mesačný poplatok Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 O2 Slovakia 35848863 9,00 € 12.02.2024 22.02.2024 Faktúra
0057/24 mesačný poplatok Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 O2 Slovakia 35848863 9,00 € 12.03.2024 22.03.2024 Faktúra
0078/24 mesačný poplatok Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 O2 Slovakia 35848863 9,00 € 11.04.2024 23.04.2024 Faktúra
0018/24 mesačný poplatok Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Orange Slovensko a.s. 35697270 47,00 € 24.01.2024 13.02.2024 Faktúra
0050/24 mesačný poplatok Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Orange Slovensko a.s. 35697270 47,10 € 04.03.2024 14.03.2024 Faktúra
0066/24 mesačný poplatok Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Orange Slovensko a.s. 35697270 48,56 € 25.03.2024 10.04.2024 Faktúra
0089/24 mesačný poplatok Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Orange Slovensko a.s. 35697270 47,00 € 24.04.2024 04.05.2024 Faktúra
0005/24 degustácia a obedové menu na deň učiteľov Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Ostrožovič spol. s r.o. 31707751 1 958,97 € 25.04.2024 04.05.2024 Faktúra
0002/24 pohahkový balíček - deň učiteľov Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 OVOCNÁ ZÁHRADA s.r.o. 46937137 276,36 € 08.04.2024 25.04.2024 Faktúra
0001/24 Slávnostný obed Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 PHHE, s. r. o. 52246795 1 440,00 € 18.01.2024 02.02.2024 Faktúra
0056/24 ubytovanie PZ maturita Prešov Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Pozemné staviteľstvo, a.s. 36454508 1 030,50 € 07.03.2024 22.03.2024 Faktúra
0044/24 licencie na užívanie softveru Microsoft Office, Windows Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 PRIHODA s.r.o. 46317236 560,00 € 21.02.2024 05.03.2024 Faktúra
0042/24 školenie Účtovníctvo a rozpočtovníctvo v RO v roku 2024 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce 35532882 27,00 € 22.02.2024 05.03.2024 Faktúra
0040/24 členský poplatok na rok 2024 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce 35532882 35,00 € 16.02.2024 05.03.2024 Faktúra
0048/24 seminár - pracovné stretnutie riaditeľov 25.-27.2023 Smokovec Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce 35532882 320,00 € 23.02.2024 13.03.2024 Faktúra
0055/24 školenie - Nový registratúrny poriadok Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce 35532882 27,00 € 12.03.2024 22.03.2024 Faktúra
0004/24 slávnostná večera študentský ples Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Reštaurácia Slovakia 35459271 60,00 € 23.04.2024 04.05.2024 Faktúra
0075/24 výmena oleja, servisná prehliadka SMV Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Š - AUTOSERVIS Vranov, s.r.o. 36455385 275,65 € 08.04.2024 23.04.2024 Faktúra
0003/24 prepravné služby deň učiteľov Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 SAD a.s. 36477508 340,00 € 22.04.2024 04.05.2024 Faktúra
0028/24 členský poplatok 2024 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 SANET Združenie použ. Slov.akad.dát. siete 17055270 33,00 € 01.02.2024 15.02.2024 Faktúra
0039/24 za poskytnuté služby počítačovej siete 1.Q.2024 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 SANET Združenie použ. Slov.akad.dát. siete 17055270 150,00 € 15.02.2024 24.02.2024 Faktúra
0011/24 servis výťahu 1-3/2024 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Schindler výťahy a eskalátory a.s. 31402828 231,95 € 15.01.2024 26.01.2024 Faktúra
0086/24 servis výťahu 2.Q.2024 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Schindler výťahy a eskalátory a.s. 31402828 256,30 € 16.04.2024 25.04.2024 Faktúra
0077/24 balík porada - porada riaditeľov Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Škola v prírode Detský raj 00186759 108,00 € 08.04.2024 23.04.2024 Faktúra
0085/24 balík porada -porada ekonómov Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Škola v prírode Detský raj 00186759 108,00 € 16.04.2024 25.04.2024 Faktúra
0340/23 mesačný poplatok Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Slovak Telekom a.s. 35763469 28,99 € 11.01.2024 25.01.2024 Faktúra
0033/24 mesačný poplatok Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Slovak Telekom a.s. 35763469 28,80 € 08.02.2024 21.02.2024 Faktúra
0054/24 mesačný poplatok Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Slovak Telekom a.s. 35763469 28,84 € 08.03.2024 22.03.2024 Faktúra
0076/24 mesačný poplatok Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Slovak Telekom a.s. 35763469 28,97 € 09.04.2024 23.04.2024 Faktúra
0015/24 el. energia 12/2023 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 2 864,94 € 17.01.2024 02.02.2024 Faktúra
« 1 2 3 4 »