Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs.  Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0221/23 stôl ESO lichobežník zelený 16 ks Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Daffer spol. s.r.o. 36320439 2 192,00 € 25.09.2023 05.10.2023 Faktúra
0224/23 za podanú stravu žiakom Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Alena Vassová 41581997 6 232,80 € 02.10.2023 05.10.2023 Faktúra
0223/23 za podanú stravu zamestnancom Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Alena Vassová 41581997 2 406,00 € 02.10.2023 05.10.2023 Faktúra
0222/23 servis výťahu 3.Q.2023 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 VÝŤAHY - Peter Slávik 47361808 162,40 € 25.09.2023 05.10.2023 Faktúra
0002/23 stavebný dozor - zateplenie telocvične Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Ing.Arch. Róbert Lajčiak - autor. architekt 35459085 589,00 € 05.09.2023 05.10.2023 Faktúra
0226/23 knihy Fyzika 33 ks Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Škola.sk, s. r. o. 50293893 485,16 € 02.10.2023 09.10.2023 Faktúra
0227/23 knihy Občianska náuka 60 ks Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Orbis Pictus Intropolitana spol. s.r.o. 17323266 288,00 € 02.10.2023 09.10.2023 Faktúra
0225/23 mesačný poplatok Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Orange Slovensko a.s. 35697270 47,00 € 25.09.2023 09.10.2023 Faktúra
0228/23 mikasa lopty vybíjana 2 ks Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Internet Mall Slovakia s.r.o. 35950226 33,86 € 05.10.2023 09.10.2023 Faktúra
068/23 Objednávame si u Vás opravu podlahovej krytiny v budove školského internátu v sume cca 1 999,87 EUR. Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 VIV-MONT s.r.o. 52339424 0,00 € 06.10.2023 10.10.2023 Objednávka
067/23 Objednávame si u Vás osobné ochranné pracovné prostriedky pre upratovačky a školníka: 8x tepláky 8x tričká 4x vesta 4x dámske topánky 3x mikina 1x pánska blúza 1x pánske nohavice 1x pracovná obuv pánska 1x pracovný plášť pánsky v celkovej sume 461,05 EUR. Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Wintex s.r.o. 31700438 0,00 € 02.10.2023 10.10.2023 Objednávka
066/23 Objednávame si u Vás lopty: MIKASA lopta vybíjaná 2 ks v sume 33,86 EUR. Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Internet Mall Slovakia s.r.o. 35950226 0,00 € 29.09.2023 10.10.2023 Objednávka
069/23 Objednávame si u Vás vypracovanie energetického certifikátu budovy: Telocvičňa Strednej zdravotníckej školy Humenné potrebného k dokumentácii pre Environmentálny fond a ku kolaudačnému konaniu v sume 1 536 EUR. Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 LicEA s.r.o. 50022571 0,00 € 06.10.2023 12.10.2023 Objednávka
070/23 Objednávame si u Vás výrobu informačnej tabule, potrebnej k označeniu budovy telocvične, zateplenej z prostriedkov Environmentálneho fondu v sume 35 EUR. Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 WM Agentúra, s.r.o. 50469665 0,00 € 06.10.2023 12.10.2023 Objednávka
061/23 Objednávame si u Vás knihy: Biológia pre 2. ročník gymnázia so štvorročným štúdiom: 71 ks v sume 1 128,90 EUR. Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Martinus.sk., s.r.o 36440531 0,00 € 21.09.2023 12.10.2023 Objednávka
0238/23 mesačný poplatok Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Slovak Telekom a.s. 35763469 29,33 € 06.10.2023 17.10.2023 Faktúra
0237/23 servisné práce SPIN za 4.Q.2023 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Asseco Solutions, a.s. 00602311 387,14 € 05.10.2023 17.10.2023 Faktúra
0234/23 odmena za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice 9/2023 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Komenský, s.r.o 43908977 11,34 € 02.10.2023 17.10.2023 Faktúra
0236/23 prenájom kopírky - počet kópií Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 DD21 s.r.o. 43818030 590,64 € 11.10.2023 17.10.2023 Faktúra
0235/23 oprava podlahovej krytiny v budove ŠI Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 VIV-MONT s.r.o. 52339424 1 999,87 € 10.10.2023 17.10.2023 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »