0005/23 |
nájom kopírky počet kópií |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
153,23 € |
30.12.2022 |
|
|
24.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0294/22 |
oprava elektroinštalácie v triedach a na chodbách |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
MARBER, spol. s r.o. |
31671713 |
|
4 695,00 € |
28.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0293/22 |
mesačný poplatok |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
47,00 € |
28.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0286/22 |
deratizačné práce |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
DLC |
45901872 |
|
180,00 € |
21.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0292/22 |
za podanú stravu žiakov 12/2022 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Alena Vassová |
41581997 |
|
3 154,10 € |
22.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0291/22 |
za podanú stravu zamestnancov 12/2022 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Alena Vassová |
41581997 |
|
1 075,00 € |
22.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0290/22 |
výmena osvetlenia 4.poschodie budovy ŠI |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
MARBER, spol. s r.o. |
31671713 |
|
1 038,00 € |
22.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0289/22 |
výmena osvetlenia 1.poschodie budovy ŠI |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
MARBER, spol. s r.o. |
31671713 |
|
5 382,60 € |
22.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0288/22 |
výmena osvetlenia telocvičňa, triedy |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
MARBER, spol. s r.o. |
31671713 |
|
11 681,50 € |
19.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0287/22 |
servis výťahu za 4.Q,2022 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
VÝŤAHY - Peter Slávik |
47361808 |
|
116,73 € |
16.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0285/22 |
vodné, stočné |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Východosl.vod.spoločnosť |
36570480 |
|
876,42 € |
19.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0284/22 |
vodné, stočné od 20.9.2022 - 13.12.2022 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Východosl.vod.spoločnosť |
36570480 |
|
2 100,68 € |
19.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
087/22 |
Objednávame si u Vás opravu elektroinštalácie v triedach a na chodbách. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
MARBER, spol. s r.o. |
31671713 |
|
0,00 € |
15.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Objednávka |
085/22 |
Na základe cenovej ponuky objednávame si u Vás rekonštrukciu osvetlenia v budove Školského internátu na 1. poschodí v sume 5 382,60 EUR a na 4. poschodí ŠI v sume 1 038 EUR, spolu 6 420,60 EUR. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
MARBER, spol. s r.o. |
31671713 |
|
0,00 € |
14.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Objednávka |
086/22 |
objednávame si u Vás deratizačné práce v objektoch Strednej zdravotníckej školy. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
DLC |
45901872 |
|
0,00 € |
12.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Objednávka |
084/22 |
Objednávame si u Vás tonery HP CE285A 85A - 2ks a HP CF283A 83A - 8 ks v celkovej hodnote 121,27 EUR. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
CAMEA computer systems |
36468924 |
|
0,00 € |
13.12.2022 |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Objednávka |
0281/22 |
systémová podpora MAGMA 4.Q.2022 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
AutoCont s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
15.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0279/22 |
tonery |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
CAMEA computer systems |
36468924 |
|
121,27 € |
14.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0280/22 |
poistné budova od 1.1.2023 -31.03.2023 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
600,96 € |
15.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0282/22 |
odborná prehliadka a skúška EZS a kamerového systému |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ing. Jaroslav Šimko -SIMEXING |
44939141 |
|
234,00 € |
15.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |